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命令详细介绍

keytool -list -v -alias 你的别名 -keystore XXX.keystore -storepass 密码 -keypass 密码

  • 别名名称:你的别名
  • 创建日期: 2012-7-10
  • 类型: PrivateKeyEntry
  • 认证链长度: 1
  • 认证 [1]:
  • 所有者:CN=XXXXXXX
  • 签发人:CN=XXXXXXX
  • 序列号:4ffbf7a7
  • 有效期: Tue Jul 10 17:36:39 CST 2012 至Thu Jun 16 17:36:39 CST 2112
  • 证书指纹:
    MD5:XX:0E:02:XX:13:67:9D:XX:AB:AA:E4:12:BA:1F:13:XX
    SHA1:XX4F:A2:64:E7:DC:XX:DE:XX:A7:0F:27:E9:98:XX09:79:EC:F2:DF
    签名算法名称:SHA1withRSA
    版本: 3
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安全标准化体系程序文件汇编 目录: 1. 文件、记录、资料控制程序 2. 法律法规识别程序 3、信息交流安全管理程序 4、管理评审程序 5、内部审核管理程序 6、运行管理程序 7、培训工作程序 8、劳动防护用品管理程序 9、职业病防治控制程序 10、危险源辨识、风险评价与控制程序 11、事故报告、调查与处理程序 12、应急准备与响应控制程序 13、不符合纠正与预防措施管理程序 14、开车程序 15、停车程序 文件、记录、资料控制程序 总则 对文件、记录、资料进行控制和管理,为保证安全体系有效运行以及相关活动或服 务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。 公司建立网络信息平台、推行网络化信息管理。 范围 适用于公司管理体系文件控制工作包括批准、评审与更新、状态识别、确保获得、 保持清晰、外来文件控制、作废文件控制等。适用于对证明管理体系的复合型及有效性 的记录进行控制和管理。适用于对有关信息的资源管理等。 职责分工 最高管理者:负责批准发布管理手册 管理者代表:组织审核管理手册、程序文件、批准程序文件,负责批准发布其他管 理体系文件(公司管理型文件、作业指导书、标准文件),组织文件评审(每年不少于一 次)。 综合办:负责编制、修订管理手册及程序文件、实施对管理体系文件的更改及修订 状态的管理;及时收集相关国家、行业、地区法律法规及规范标准的最新版本的信息, 通知各相关部门参照使用;进行文件更改及修订状态的管理,组织相关培训学习。负责 文件编目、分发、保管、回收、归档等,应用网络信息平台发布文件及相关信息。 各部门负责人:负责相关管理体系文件的转发、使用和保管,公司各职能部门负责 人负责确保在使用处级岗位得到有限版本的管理体系文件,检查网络信息应用情况。 工作程序 4.1文件控制工作程序 文件编制、审批及发布 1)管理手册、程序文件由管理者代表组织编写,报最高管理者批准发布,其他管理 体系文件由综合办组织相关部门编写,经主管领导批准后发布。 2)管理体系文件的发放范围由管理者代表批准。文件的标准版本由综合办编号、登 记后行文颁发。 3)综合办、各部分负责人确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。 4)公司建立网络信息平台,管理体系文件以电子文件的形式实时发布,供各部门查 询使用。 (2)体系文件的修改、换版、作废与销毁 1)体系文件由综合办组织更改,经管理者代表审核,上报最高管理者批准后更改, 综合办登记后行文颁发,综合办应保留文件更改内容的记录。 2)以发布文件通知为标识,以确认文件的有效性,并可根据文件的版本号、发布时 间等进行检索查询。 3)文件的保存 a.公司建立网络信息平台,管理体系文件以电子文件的形式保存。 b.各部门文件由部门负责人指定专人进行管理查询。 管理体系作废文件经管理者代表批准后,随新版文件的发布同时通知。 a.所有作废文件由相关部门资料员(或兼职)及时从所有发放或使用场所撤出,确保防 止作废文件的非预期使用。 b.为某种原因需保留的任何已作废的文件,都应加盖"作废"印章,进行明确的标识。 c.公司网络信息平台中将保存已作废的管理体系文件作为参考资料。 文件的编号 1)管理体系文件的编号按管理手册规定编号,由综合办管理。 (4)文件的发放 1)由综合办登记发放书面文件。 2)发放书面文件的同时,在公司网络信息平台上发布电子文件。 (5)外来文件的控制 1)收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效。 2)综合办负责收集相关国家、行业、国际标准的信息,及时发布到各部门。 4.2记录控制工作程序 记录的形式及要求 1)记录的样式、内容及要求应符合管理体系文件及规范标准的规定。 2)填写要求:填写及时,内容正确完整,字迹应清晰,能准确识别,签全名;不得 随意更改、涂抹,如发现数据填写错误,要用划线的方式进行更正,并签名、注上日期 。 3)电子版的记录应安管理体系文件的要求编制及上传。 (2)记录的收集、标识和归档 1)各部门负责人应督促、各部门文件资料管理员应及时后即、汇总各类记录,保持 顺序号或日期、野蛮的连续便于查阅。 2)对于体系文件规定的记录,其归档方式便于存取检索。 (3)记录的保存和销毁 1)各部门按期限要求保存记录,对于保存期限超过一年的记录经管理者代表同意后 ,可集中保存,但需标识清楚所属的部门,记录的名称和年份。 2)记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工 作;对于保存在光盘、移动硬盘等的记录要做好防压、防磁、防晒等,并及时备份、防 止贮存的内容丢失;对于保存在公司网络信息平台上的记录,应做好备份管理。 3)管理体系记录一般保存两年,工程监理及咨询服务资料长期保存不得随意销毁, 国企的记录须经所在部门负责人核实后方能处置。 (4)记录
秘级:C 文件控制程序 分发: "部门 "分发 " "总经理 "  " "管理者代表 "  " "管理体系咨询部 "  " "科技信息咨询部 "  " "人力资源行政部 "  " "市场部 "  " "培训部 "  " "网络工程部 " " "财务部 " " 本文件自批准之日起生效,未经许可,不得翻印。 受控印章 "编制 "审核 "核准 " " " " " " " " " 1. 目 的 对与品质体系有关的文件及资料进行控制,确保在品质体系运行中所使用的文件 的正确 性和有效性。 2. 范 围 适用于与品质体系有关的文件和资料的控制。 3. 定 义 MR—管理者代表 QM—品质手册(一级文件) QP—品质体系程序(二级文件) 三级文件—作业指导书、标准等文件 四级文件—表格、品质记录等 除有其它定义外,"文件"在此指"文件和资料"。(文件的形式可以是纸张、实物 样板等) 4. 职 责 1. 各职能部门负责协助文控做好受控文件的登记、保管、发放、更改、收回、销毁 等工作。 2. 文控确保本公司受控文件(包括新版本及已作废的版本)的发放、保存、作废、销毁 等均得到有效控制。 3. 文件持有人及时签收及妥善保管受控文件,未经批准不得在受控文件原文上涂改。 当接 4. 收新版受控文件时,必须交回旧版受控文件。 5. 程 序 1. 受控文件分类 1. 品质体系文件:包括品质手册、程序文件、品质计划等。 2. 产品品质文件:作业指导书和与品质相关的其它文件。 2. 文件的编号 QM的编号为:WIN-QM-001 QP的编号为:WIN-QP-××× 序列号(001~999) 品质运作程序 三级文件的编号为:WIN-WI-××-××× 序列号(001~999) 部门代码(人事-HR ) 表格的编号为:WIN-RF-×××-× 版本(A、B、C……) 此同时序列号(001~999) 品质记录表格 3. 文件的编写 品质手册和程序文件由管理者代表组织编写。 作业指导等其它文件由各职能部门组织编写。 4. 文件的控制 1. 文件的审批 a 品质手册由管理者代表审核,总经理批准;程序文件由各职能部门主管拟制,管 理 者代表审核批准。 b 作业指导书等由各专业技术部门主管或授权的技术负责人审核 批准。 2. 《受控文件总目录》的控制 a 《受控文件总目录》反映公司受控文件类型及各类文件的基本发放范围,由 管理者代表批准生效。 b 《受控文件总目录》须受控,并发放至文件的使用部门。 3. 文件的发放 1. 所有受控文件的正本都由人力资源行政部保存。 2. 受控文件管理者代表的文件管理员根据《受控文件总目录》和各文件拟制部门提供的 发放对象进行发放。 3. 管理者代表负责发放的品质体系类、作业指导书等文件应有明确的生效日期,其它 文件,若在文件中未加规定,其"日期"即为生效日期。管理者代表应及时将文件 发到需要场所。 4. 受控原件无需盖章,但原件的复制件要加盖"受控副本"印章。 5. 文件领用人在《文件收发记录》上签名领取盖有"受控副本"印章的文件。 6. 当需使用文件的人员未领到副本文件时,不得随意借用其他人的文件复印,应向有关 部门提出申请,填写《文件申领单》,经部门负责人签字、发文部门负责人同意、 管理者代表批准后,方可办理领用手续。 7. 当文件使用人的文件破烂严重,影响使用时,应向管理者代表办理更换手续,交回 破烂文件,补发新文件。 8. 当文件使用人将文件丢失后,应按5.4.3.6 条办理申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明(必要时应做出检讨)。 9. 公司内不得使用未加盖"受控副本"印章的受控文件复印件,一经发现立即由文件管 理员收回,并追究复印件使用者及副本持有人的责任。 4. 文件的更改 1. 文件更改的提出人可以是公司内任何一名员工。一般情况下,文件的更改及其审批 应由该文件的起草人及审批部门进行。非文件拟制部门的人员对文件提出更改, 应由文件更改提出人填写《文件更改申请/通知单》,说明更改原因,对重要更改 (如技术参数)还应附有充分的证据。文件更改时应注明更改标记和更改生效时间 ,对重要的更改还应发放《文件更改申请/通知单》,告知文件使用人。《文件更改 申请/通知单》由文件修改人拟制,原部门审核批准。 2. 按本文5.4.3 实施更改文件的发放手续,同时收回作废的旧文件或更改页章节。 3. 当错误很少时,管理者代表可直接在文件上更改,但必须签名。 4. 文件每次修改时,由原文件拟制部门进行换版,原版次文件作废。作废文件收回, 收回的作废文件应作处理,防止误用。作废的正本文件,超过保存期限后,须经 文控负责人批准后才能销毁。需作资料保留的作废文件,经本部门负责人同意, 文件拟制部门负责人审核,文控负责人批准后,由文件管理员在盖上"作
程序文件汇编 (依据ISO9001:2015标准编制) 编 号:YQLX/CX—2016 版本号: A/0 编 制: 文件组 审 核: 批 准: 2016年1月1日发布 2016年1月1日实施 北京云起龙骧科技有限公司 管理体系程序目录 "序号 "程序名称 " "1 "文件控制程序 " "2 "记录控制程序 " "3 "信息交流控制程序 " "4 "管理评审控制程序 " "5 "人力资源控制程序 " "6 "采购控制程序 " "7 "内部审核控制程序 " "8 "不合格品控制程序 " "9 "纠正措施控制程序 " "10 "设计和开发控制程序 " "11 "服务控制程序 " "12 "风险和机遇的应对措施控制程序 " " " " 文 件 控 制 程 序 编 号:YQLX /CX01 1.目的 为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围 本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和 资料)。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来 文件的批阅,并有批阅记录。 3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 商务行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记 、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.2.2 其他职能部门:负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件 4.1.2 管理性文件 A. 管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件 A. 有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件 作业指导书、设计文档等资料 4.1.5 外来文件 A. 国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 B. 行业可直接引用或执行的规范和技术标准 C. 客户提供的资料及有关文件 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》,报总经理审批后,在公司内颁布;此文件 为受控文件,商务行政部对文件加盖"受控"章,按发放顺序编号、登记后向各部门发放 。 4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件,报各部门主管领导审阅,经管理 者代表批准后发布;《程序文件》为受控文件,由商务行政部对文件加盖"受控"章,按发 放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写,报主管领导审批后,由商务行政部统一编发文 号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写,部门主管领导审批后由各部门资 料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别,填写《外来文件清单》,经编号、登记 向相关部门或使用人发放。 4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时,执行本程序。 4.3 文件编号 4.3.1管理手册编号RY/SC-2016 RY:本公司的汉语拼音缩写 SC:管理手册的缩写 CX:程序文件的缩写 GL:管理文件的缩写 JS:管理文件的缩写 2016:表示2016年版的管理手册 4.3.2记录的编号: JL-01 JL:记录的中文缩写 01:记录的顺序号 4.4文件修订与换版 4.4.1文件有效期间,内容需作修订时,由原编写人员编写修订页,修订页执行原文件 审批、发放程序。 4.4.2文件失效换版,执行4.3条款规定。 4.5 文件使用、保管与归档 4.5.1文件发布后,商务行政部负责归档。 4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理,制订系统有效文件清单,报商务行政部 ,商务行政部汇编后于次年一月在内公布。 4.5.3文件使用部门或人员,应对文件进行分类妥善保管;每年一月份依据文件清单清 理核对;换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。 4.5.4各部门专(兼)资料员接收文件后填写收文登记表;专人使用文件要签名登记, 调离工作岗位时,文件收回。 4.5.5文件丢失后,必须重新办理领用手续,并加以说明,补发文件;补发文件要重新 编号,并在文件原分发号处注明作废标识。 4.5.6部门相互间借阅文件时,要做借阅登记。 4.6 作废文件处置 4.6.1文件失效或换版时,原有效文件即行作废;工作需要,保留作废文件时,文件封 面要做明显作废标识,单独存放。 4.6.2文件换版后,在短期内与新文件并行的原文件文件封面要做明显留用标识,必 要时标出留用期限。 4.6.3汇
无法验证文件的数字签名意味着操作系统无法确认文件的真实性和完整性。数字签名是通过使用私钥加密文件的摘要,以验证文件的来源和完整性。这有助于保护系统免受恶意软件和篡改的威胁。 对于428 bootsafe64.sys文件而言,无法验证数字签名可能是由以下几个原因导致的: 1. 文件未签名:该文件可能没有经过数字签名。一些文件厂商或开发者可能选择不对文件进行数字签名,这样就无法验证其真实性。 2. 数字签名过期:数字签名通常有一个有效期限,一旦过期,操作系统将无法验证签名的有效性。这可能发生在签名证书过期或不再受信任的情况下。 3. 证书不受信任:操作系统可能没有信任对文件进行签名的证书颁发机构。操作系统会维护一个受信任的证书颁发机构列表,如果该机构不在列表中,操作系统将无法验证签名的有效性。 4. 文件被篡改:如果文件在传输或存储过程中被篡改,数字签名将无法通过验证。这可能是由于网络传输问题、恶意软件入侵或存储介质损坏等原因导致的。 无法验证文件的数字签名可能会给系统带来潜在的风险,因为系统无法确定文件的确切来源和完整性。在遇到此类问题时,建议采取以下措施: 1. 确认文件来源:尽可能从官方或信任的来源下载文件,以确保文件的可信度。 2. 更新操作系统和驱动程序:及时更新操作系统和驱动程序,以确保操作系统具有最新的数字签名证书列表。 3. 扫描恶意软件:使用可信的安全软件对系统进行全面扫描,以检测和清除潜在的恶意软件。 4. 与厂商联系:如果对该文件的验证存在疑问,可以联系该文件的厂商或开发者,寻求他们的帮助和解释。 总之,无法验证文件的数字签名可能是由文件未签名、数字签名过期、证书不受信任或文件被篡改等原因导致的。在面临此类问题时,采取相应的安全措施是非常重要的。

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