ISO全套表格

文件发放、回收记录供方评定记录表
文件借阅、复制记录合格供方名录
部门受控文件清单供方业绩评定表
文件更改申请月采购计划
文件销毁申请临时采购要求单
质量记录清单采购单
质量策划实施情况检查表月生产计划
管理评审计划周生产计划
管理评审通知单生产日报表
管理评审报告领料单
培训记录表随工单
培训申请单合格证
年度培训计划物料标识卡
生产设施配置申请单物资收发卡
设施验收单顾客财产问题反馈表
设施管理卡测量监控设备履历卡
生产设施一览表测量监控设备一览表
设施日常保养项目表计量校准计划
设施检修计划内校记录表
设施检修单销售情况反馈表
设施报废单售出成品质量报告
领物单顾客满意程度调查表
产品要求评审表年度内审计划
定单确认表审核实施计划
项目建议书内审检查表
设计开发任务书不符合报告
设计开发方案内部质量管理体系审核报告
设计开发计划书内审首(末)交会议签到表
设计开发输入清单不合格项分布表
设计开发信息联络单进货验证记录
设计开发评审报告半成品检验记录
设计开发验证报告成品检验记录
设计开发输出清单紧急(例外)放行产品申请单
试产报告不合格品报告
试产总结报告信息联络处理单
客户试用报告改进计划
新产品鉴定报告纠正和预防措施处理单
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划 临时采购要求单 采购单 月生产计划 周生产计划 生产日报表 领料单 随工单 合格证 物料标识卡 物资收发卡 顾客财产问题反馈表 测量监控设备履历卡 测量监控设备一览表 计量校准计划 内校记录表 销售情况反馈表 售出成品质量报告 顾客满意程度调查表 年度内审计划 审核实施计划 内审检查表 不符合报告 内部质量管理体系审核报告 内审首(末)交会议签到表 不合格项分布表 进货验证记录 半成品检验记录 成品检验记录 紧急(例外)放行产品申请单 不合格品报告 信息联络处理单 改进计划 纠正和预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况一览表
├─一层文件 │ [XX-A-01]信息安全管理手册.DOC │ [XX-A-02]信息安全适用性声明SOA.doc │ [XX-A-03]信息安全目标.doc │ [XX-A-04.00]信息安全方针.doc │ [XX-A-04.01]信息交换策略.doc │ [XX-A-04.02]信息备份安全策略.doc │ [XX-A-04.03]信息安全监控策略.doc │ [XX-A-04.04]信息资源保密策略.doc │ [XX-A-04.05]变更管理安全策略.doc │ [XX-A-04.06]口令控制策略.doc │ [XX-A-04.07]可移动代码防范策略.doc │ [XX-A-04.08]清洁桌面和清屏策略.doc │ [XX-A-04.09]物理访问策略.doc │ [XX-A-04.10]特权访问管理策略.doc │ [XX-A-04.11]电子邮件策略.doc │ [XX-A-04.12]病毒防范策略.doc │ [XX-A-04.13]第三方访问策略.doc │ [XX-A-04.14]网络访问策略.doc │ [XX-A-04.15]网络配置安全策略.doc │ [XX-A-04.16]设备及布缆安全策略.doc │ [XX-A-04.17]访问控制策略.doc │ [XX-A-04.18]运输中物理介质安全策略.doc │ [XX-A-04.19]雇员访问策略.doc │ ├─三层文件 │ C.1适用法律法规条文.pdf │ C.2 信息安全管理体系要求.pdf │ ├─二层文件 │ XX-b-21]第三方服务管理程序.doc │ [XX-b-01]信息安全风险管理程序.doc │ [XX-b-02]文件控制程序.doc │ [XX-b-03]记录控制程序.doc │ [XX-b-04]纠正措施控制程序.doc │ [XX-b-05]预防措施控制程序.doc │ [XX-b-06]内部审核管理程序.doc │ [XX-b-07]管理评审程序.doc │ [XX-b-08]信息分类管理程序.doc │ [XX-b-09]商业秘密管理程序.doc │ [XX-b-10]信息安全法律法规管理程序.doc │ [XX-b-11]知识产权管理程序.doc │ [XX-b-12]重要信息备份管理程序.doc │ [XX-b-13]业务持续性管理程序.doc │ [XX-b-14]信息安全沟通协调管理程序.doc │ [XX-b-15]信息安全事件管理程序.doc │ [XX-b-16]信息安全奖惩管理程序.doc │ [XX-b-17]员工聘用管理程序.doc │ [XX-b-18]员工培训管理程序.doc │ [XX-b-19]员工离职管理程序.doc │ [XX-b-20]相关方信息安全管理程序.doc │ [XX-b-22]安全区域管理程序.doc │ [XX-b-23]门禁系统管理程序.doc │ [XX-b-24]网络设备安全配置管理程序.doc │ [XX-b-25]计算机管理程序.doc │ [XX-b-26]电子邮件管理程序.doc │ [XX-b-27]恶意软件管理程序.doc │ [XX-b-28]可移动介质管理程序.doc │ [XX-b-29]用户访问管理程序.doc │ [XX-b-30]信息处理设施安装使用管理程序.doc │ [XX-b-31]信息系统验收管理程序.doc │ [XX-b-32]信息处理设施维护管理程序.doc │ [XX-b-33]变更管理程序.doc │ [XX-b-34]信息系统访问与使用监控管理程序.doc │ [XX-b-35]软件开发管理程序.doc │ └─四层文件 └─iso-D ├─JF01内部审核管理程序 │ 01内部审核方案.DOC │ 02年度内审计划.doc等等太多不一一列举了
ISO 20000是一种供IT服务管理的国际标准,它提供了IT服务管理体系的要求和指南。这个标准包含了一套全套的资料,用于帮助组织实施和达到ISO 20000认证。 这些资料包括但不限于以下内容: 1. ISO 20000标准文本:这是最核心的资料,包含了ISO 20000的全部要求和指南。这个文本对于理解和实施ISO 20000至关重要。 2. 实施指南:这个指南提供了对ISO 20000实施过程的详细说明和建议。它包括了实施的步骤、关键事项、角色和职责的定义等等。 3. 文件模板:这些模板是为了帮助组织制定和管理所需的文件,如政策、程序、工作指南等。这些模板是根据ISO 20000的要求编制的,并且可以根据组织的实际情况进行自定义。 4. 内审和外审材料:这些材料包括了进行内部审核和外部审核时所需的文件、表格和指南。它们有助于组织评估和改进他们的IT服务管理体系,以满足ISO 20000的要求。 5. 培训材料:这些材料用于培训组织内部的员工,使他们理解和掌握ISO 20000的要求和实施过程。这些包括培训课件、练习题、案例研究等。 总之,ISO 20000的全套资料是帮助组织实施和达到ISO 20000认证的必要工具和指南。这些资料为组织提供了指导,使他们能够建立和维护一个高效、可靠的IT服务管理体系。同时,这些资料还可以帮助组织持续改进他们的IT服务,以满足客户的需求和期望。
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