本文翻译自Alberto Ferrari的文章——《Showing actuals and forecasts in the same chart with Power BI》。在预算报告中,常见的要求是在同一折线图上显示未来的销售预测和实际销售量。 本文介绍如何使用DAX实现此目标。
用于此示例的数据模型包含两个表:销售表和预算表。这两个表通过一组关系链接到客户表、日期表和产品表。它们是销售表的强关系,销售表包含关键粒度的信息;以及预算表的弱关系,它必须以不同粒度链接到三个维度。
弱关系是Power BI的一个新功能我们将在以后的文章中详细讨论它们。我们使用模型的预算表来创建几个预测指标。在这里,我们的主要重点是能够准备一个像下面这样的图表:
在同一图表中的四条线分别表示这些值:
- 绿色实线:YTD销售金额为本年至今的实际销售金额。因为我们只有截止到8月15日的销售额,8月之后的线会变为平坦。
- 黑色虚线:YTD预测是本年度至今的预算。图表中显示预算相较于实际情况预测过低,因为销售额总是远远高于预期。
- 红色虚线:YTD Sales & Forecast使