使用 Power BI 在同一图表中显示实际值和预测值

本文介绍了如何在Power BI中利用DAX在同一图表上展示实际销售和预测销售。通过构建复杂的度量,实现了YTD销售、预测、YTD Sales & Forecast以及调整后的预测值。文章中详细解释了如何计算剩余预测和调整预算的百分比差异,为预算报告提供了更准确的视觉呈现。
摘要由CSDN通过智能技术生成


本文翻译自Alberto Ferrari的文章——《Showing actuals and forecasts in the same chart with Power BI》。在预算报告中,常见的要求是在同一折线图上显示未来的销售预测和实际销售量。 本文介绍如何使用DAX实现此目标。

用于此示例的数据模型包含两个表:销售表和预算表。这两个表通过一组关系链接到客户表、日期表和产品表。它们是销售表的强关系,销售表包含关键粒度的信息;以及预算表的弱关系,它必须以不同粒度链接到三个维度。
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弱关系是Power BI的一个新功能我们将在以后的文章中详细讨论它们。我们使用模型的预算表来创建几个预测指标。在这里,我们的主要重点是能够准备一个像下面这样的图表:
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在同一图表中的四条线分别表示这些值:

  • 绿色实线:YTD销售金额为本年至今的实际销售金额。因为我们只有截止到8月15日的销售额,8月之后的线会变为平坦。
  • 黑色虚线:YTD预测是本年度至今的预算。图表中显示预算相较于实际情况预测过低,因为销售额总是远远高于预期。
  • 红色虚线:YTD Sales & Forecast使
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