用友u8操作手册_用友U8账表操作手册

用友U8账表操作手册

                              用友耿老师 18034591689

一、总账日常业务处理

日常业务流程

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1、进入用友企业应用平台;

双击桌面上的d94cc3e063c58677f4dbd2ace1ff6dfb.png在登录界面

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如设置有密码,输入密码;没有密码就直接确定;

2、填制凭证

     进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证;如下图

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直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加;

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制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的 可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤;如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”;

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选中往来单位的分类 然后点增加;

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输入往来单位的编号和简称,然后点保存;增加好之后退出返回单位列表;

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确定往来单位后确定或双击单位名称;

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输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加;

3.修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存;(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核);

4.作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除; 在“填制凭证”界面有一个“作废”;

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先作废,然后再到 “整理”,这样这张凭证才被彻底删除;

5. 审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

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选择月份,确定;

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再确定;

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直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核”

   6. 取消审核

如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核;

7. 主管签字

同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字2d9861fbef9d467613c0934875f955a6.png

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8. 凭证记账

所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账”

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然后按照提示一步一步往下按,最后提示记账完成;

9. 取消记帐

在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

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系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”;然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”;最后选“月初状态”,按确定,有密码则输入密码,再确定;

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10、月末结转收支

当本月所有的业务凭证全部做完,并且记账后,我们就要进行当月的收支结余结转;点击:期末--转账生成 并选择 期间损益结转

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选择要结转的月份,然后单击“全选”; 点击确定后,会自动做出一张结转收支的凭证,这个凭证一定要保存;就会有“已生成“字样,反之是没有保存;

11、对结转损益的凭证进行审核,记账  

12、结帐

所有凭证记帐完成后,就可以结帐;在总帐——期末——月末结帐;

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然后按提示一步一步往下按;最后按“结帐”就完成了;

13、 取消结帐

如果发现上月有错误需要取消结转,在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”,输入密码,再确定即可取消;

二、账薄查询

1. 总账查询

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2. 明细账查询

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3. 往来账查询  

应收往来明细查询

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     应付往来查询

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4. 多栏账查询

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5. 余额表查询

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6. 科目汇总表查询

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7. 凭证查询

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三、财务报表

进入财务会计——UFO报表,在“文件”——“打开”选中所需作的报表;

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在右下角c5247384f7b28a811a44a6d0eea22e3e.png为数据的情况下,打开“编辑”——“追加”——“表页”1页,按确定;

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选中新追加的表页,在“数据”——“录入”——“关键字”

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要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定,会提示你:是否表页重算,选是;

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确定后报表将自动计算,报表打印后保存,然后再打开其他的报表,照上面的操作。

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