信息系统漏洞与风险管理制度

1、总则

1.1、目的

为了进一步规范XXXXX单位信息系统风险管理活动,提升风险管理工作的可操纵性和适用性,使信息网络正常运行,防止网络攻击,保证业务的正常进行,依据XXXXX单位员的相关规范和标准规定,特制定本管理制度。

1.2范围

本办法适用于XXXXX单位信息系统

1.3、职责

XXXXX单位员工作的所有职工人员都要遵守本管理制度。

1.4、术语、定义及缩写语

本制度所称的安全漏洞扫描是针对业务系统、业务系统服务器、网络设备进行安全漏洞扫描,及时发现信息系统中存在的各种安全隐患和应用系统的漏洞。

安全漏洞一般可分为操作系统漏洞、应用软件漏洞、数据库漏洞、网络漏洞、管理漏洞五类。

2、管理细则

2.1安全漏洞管理
2.2.1组织机构与人员
  1. 超级管理员工作要求:

超级管理员由XXXXX单位指定专人承担,负责定期策划并组织实施安全漏洞扫描工作。每2个月策划并组织实施安全漏洞扫描工作;对安全漏洞扫描工作进行授权和成果审核;负责安全漏洞扫描实施前业务系统和服务器的备份及恢复工作。

  1. 安全扫描人员工作要求:

安全扫描人员由安全服务单位人员承担,负责针对各业务系统及业务系统服务器、网络设备进行安全漏洞扫描,形成安全漏洞扫描报告并提出安全整改建议。各业务系统及业务系统服务器、网络设备进行安全漏洞扫描;输出安全漏洞扫描报告,并提供安全修复建议。

2.2.2安全漏洞获知

漏洞获知通常有如下方式:

  1. 来自软、硬件厂商和国际、国内知名安全组织的安全通告。
  2. 单位信息安全部门工作人员的渗透测试结果及安全评审意见。
  3. 使用安全漏洞评估工具扫描。
  4. 来自单位合作的安全厂商或友好的外部安全组织给出的漏洞通知。
2.2.3安全漏洞检测
  1. 网络安全与信息化管理部门部署有漏洞扫描系统,能在各层面对XXXXX单位网络进行安全扫描漏洞检测,漏洞扫描系统每星期至少进行一次安全扫描并输出报表,每月进行一次总结。
  2. 网络安全与信息化管理部门对XXXXX单位网络监控和上网行为管理每星期至少进行一次统计分析,每月进行一次总结。
  3. XXXXX单位各岗位人员,有责任和义务在平常工作中积极发现信息网络中的安全漏洞并提出可行性建议。
  4. 定期对单位生产系统使用的应用软件及第三方组件进行漏洞监控和查找,并在当天将高、中风险转交给网络安全与信息化管理部门处理。
2.2.4安全漏洞处理原则
  1. 所有高、中风险必须在规定时间内完成修复。
  2. 对于有关安全漏洞的修复方案经评估后会影响系统稳定或短期不能找到解决方案的漏洞,由信息安全小组同有关部门出具体解决方案。
  3. 不定期对本制度执行情况进行检查, 确保所有漏洞都按照流程进行了有效处理。
  4. 针对发生的安全事件,及时总结经验和教训, 避免再度发生类似事件。
  5. 协助各部门提供安全漏洞测试和修复方法, 并定期组织安全培训。
  6. XXXXX单位网络上的所有用户(安全检测用户除外),禁止扫描端口,禁止猜测和扫描其他用户的密码,禁止猜测和扫描网络中心的服务器和交换设备的的口令。
  7. 在生产系统中:可获取系统权限(操作系统、数据库、中间件、网络设备、业务系统等)的漏洞;可直接导致客户信息、交易信息、单位机密信息外泄的漏洞;可直接篡改系统数据的漏洞,必须在48小时之内完成修复。
  8. 如果确实存在客观原因, 无法按照规定时间完成修复工作的, 应在修复截止日期前与信息安全小组申请延期, 并共同商定延后的修复时间和排期。
2.2系统与补丁管理
  1. 防病毒系统设置每天自动升级病毒库。
  2. 漏洞扫描系统、深信服网络行为管理系统等按厂家新版本、新补丁开发完成进行升级。
  3. 如在漏洞分析报告中,发现有操作系统漏洞和数据库漏洞,应在测试环境中验证漏洞补丁的可行性和稳定性后,才能在部分正式服务器中修补,且在业务运行至少三个周期没有发现问题时才能进行全面补丁升级。
  4. 如果在补丁升级后发现业务运行异常,应该立即定位是否补丁稳定性问题,确认后,应该删除补丁,保证业务正常运行。
  5. 在保证业务正常运行后,应寻找其他方法修补漏洞,如经专家验证分析补丁的稳定性有问题时,应该寻找其他可补偿性措施。
  6. 所有用户有责任对所发现或发生的违反有关法律、法规和规章制度的人或事予以制止或向网络安全与信息化管理部门反映、举报,协助有关部门或管理人员对上述人或事进行调查、取证、处理,应该向调查人员如实提供所需证据。
  7. 网络安全与信息化管理部门要根据实际情况和需要采用新技术,调整网络结构、系统功能、变更系统参数和使用方法,及时排除系统隐患,保证业务运行稳定安全。

3、附则

本管理制度由XXXXX单位负责解释,自发布之日起实施。

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X公司 网络与应用系统安全管理规定 总 则 第一条 为贯彻《中华人民共和国网络安全法》(以下简称《网络安全法》)最大限度地消除互联网应用风险和隐患,提高浩瑞泰科技有限公司网络和应用系统安全防护水平,保障网络和应用系统的安全和稳定运行实际制定本规定。 第二条 把网络与应用系统安全纳入公司发展规划和预算管理。确立网络与应用系统安全在公司发展中的重要地位,将网络与应用系统安全预算资金集中投入,统一管理,专款专用。 第三条 加强网络与应用系统安全队伍建设,将人才培养与推进信息化安全结合起来,提高全员信息化应用安全水平。 第四条 制订公司全员信息化安全管理和应用培训计划,开展信息化安全应用相关培训,不断提高公司对网络和应用系统安全的认识和应用水平。 第五条 本规定基本内容包括:网络管理、设备管理、系统安全管理、机房管理、数据安全管理、信息安全管理、应急处理。 网络管理 第六条 建立网络管理台账,掌握本单位的网络结构及终端的接入情况,做到条理清楚、管理到位。 网络和系统安全管理制度全文共9页,当前为第1页。(一)所有网络设备(包括防火墙、路由器、交换机等)应归软件部统一管理,其安装、维护等操作应由软件部工作人员进行,其他任何人不得破坏或擅自进行维修和修改。同时,登录网络设备密码应遵循复杂性原则,且位数应不低于8位。 网络和系统安全管理制度全文共9页,当前为第1页。 (二)建立租 链路管理台账,包含但不局限于以下内容:链路供应商、本端接口、对端、技术参数等日常维护信息。 (三)建立网络拓朴图,标注线路连接、设备功能、IP地址、子网掩码、出口网关等常用管理信息。 (四)局域网原则上应实行静态IP管理,IP地址由软件部统一分配,并制定"IP地址分配表",记录IP地址使用人、MAC地址、电脑操作系统等信息。 (五)IP地址为计算机网络的重要资源,公司员工应在软件部的规划下使用这些资源,不应擅自更改。 (六)公司内计算机网络部分的扩展应经过软件部批准,未经许可任何部门不应私自将交换机、集线器等网络设备接入网络。 (七)软件部负责不定时查看网络运行情况,如网络出现异常时及时采取措施进行处理。 (八)公司网络安全应严格执行国家《网络安全法》,对在网络上(包括内网和外网)从事任何有悖网络安全法律法规的活动者,将视其情节轻重交有关部门或公安机关处理。 设备管理 网络和系统安全管理制度全文共9页,当前为第2页。 第七条 做好日常维护和保养,掌握正确的操作使用方法和规程,减少设备的故障率,确保设备能够正常和可靠运行。 网络和系统安全管理制度全文共9页,当前为第2页。 (一)建立设备管理台账,应包含以下内容:设备型号、序列号、设备配置、技术参数、运行时间、保修期限等日常维护信息; (二)服务器电源应保证冗余电源,有条件的情况下采用双路电源接入。对于运行重要应用系统的服务器设备,还应配备不间断(UPS)电源,以避免非常规断电造成服务器设备的物理损坏。UPS负载必须保持在总负荷80%以下,并且定期对UPS设备进行检测,确保设备运行正常和有效; (三)相关管理人员应定期对各设备进行巡检,查看设备运行日志,监测设备,并填写"巡检情况记录"; (四)严禁撕毁、涂画或遮盖IT设备标签,或未经软件部备案擅自调整部门内部计算机信息系统的配置; (五)计算机终端用户因主观操作不当导致设备、设施损坏,应承担相应修复费用,不能修复的应按所损坏设备、设施的市场价值予以赔偿;蓄意破坏设备、设施的,除照价赔偿外,还应视情节严重给予行政处罚; (六)终端设备,特别是笔记本电脑等移动设备应采用实名制,不得赠送、出借、出售给他人使用。 系统安全管理 第八条 系统安全管理应充分利用现有资源,完善相关的管理制度和流程,保证安全系统有效、稳定和可靠运行。 网络和系统安全管理制度全文共9页,当前为第3页。 (一)设置防火墙安全策略时,应考虑隔离病毒传播、非授权访问的通道等方面的内容,而且策略应注明用途,避免冗余策略的产生; 网络和系统安全管理制度全文共9页,当前为第3页。 (二)按照不同的访问权限,在核心交换机、路由器设置不同的访问控制策略; (三)不定期开展对服务器进行安全扫描,针对发现的漏洞及时补漏加固。 (四)移动存储设备(优盘、移动硬盘等)必须进行病毒扫描确认无毒后,方能接入服务器; (五)各应用系统管理员登录密码应遵循密码复杂度原则,且位数不应少于8位; (七)定期查看各应用系统、终端操作系统相关安全公告,根据需要下载操作系统相关补丁安装包,进行测试后对服务器进行升级; (八)禁止在机房服务器上安装与系统应用无关的软件,并且安装软件要确认安装包的安全性,安装和卸载软件应做好相应记录; (九)公司员工应定期对所配备的计算机终端的操作系统、杀毒软件等进行升级和更新,并定期进行病毒查杀; (十)公司
信息系统安全漏洞评估及管理制度v1.0.docx》是一份关于信息系统安全漏洞评估和管理的制度文件。该文件旨在规范和指导组织在信息系统安全方面的工作,提高信息系统安全性和保护组织的信息资产。 该制度主要包括以下内容: 1. 评估流程:制定了信息系统安全漏洞评估的流程和方法。包括规定了漏洞评估的时间、人员和工具等方面的要求,确保漏洞评估工作的准确性和全面性。 2. 漏洞管理:规定了如何对发现的漏洞进行管理和处理。包括对漏洞进行分类、评级和跟踪,并制定了相应的修复措施和时间要求。 3. 安全策略:明确了组织的信息安全策略和目标。规定了信息系统安全的基本原则、安全要求和控制措施,以确保信息系统安全性和可靠性。 4. 安全培训和意识:要求组织对员工进行信息安全培训和意识提高。包括对信息安全政策、操作规程和风险防范措施的培训,以提高员工的信息安全意识和能力。 5. 监控和审计:规定了对信息系统安全漏洞评估和管理的监控和审计要求。包括对漏洞评估工作的监督和检查,以及定期的安全审计和检查,确保制度的有效实施和运行。 综上所述,《信息系统安全漏洞评估及管理制度v1.0.docx》是一份重要的制度文件,它对信息系统安全漏洞评估和管理的各个方面进行了详细规定,为组织提供了指导和支持,有效提高了信息系统安全性和保护级别。

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