FI--对客户又是供应商的客户清账处理

Fist Step

The customer number must be entered in the corresponding vendor master record
 a. FK02->General Data -> Control
    In the 'Account control' tab, in the 'Customer' field, enter the customer number

 b. In the Company Code Data --> Payment Transaction Accounting, select the checkbox - 'Clrg with Cust'(LFB1-XVERR)

Second Step

The vendor number must be entered in the corresponding customer master record
 a. FD02->General Data -> Control
    In the 'Account control' tab, in the 'Vendor' field, enter the vendor number

 b. In the Company Code Data --> Payment Transaction Accounting, select the checkbox - 'Clearing with vendor' (KNB1-XVERR)

Third Step

For testing, create a vendor invoice through FB60 and customer invoice through FB70.  Note that customer and vendor are properly selected.

Fuorth Step

To see the vendor/customer balance both together use FBL1N/FBL5N, when you execute FBL1N select customer check box, when you execute FBL5N select vendor check box along with open item/cleared item check box

Fifth Step

 For clearing the open items.  Use the TCode F-32.  On clicking the 'Process open Items', the vendor invoice (KR) and customer invoice (DR) are shown automatically.  It will generate the FI document with proper entry.

Note:  Partial / Residual payment between customer and vendor is also possible

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SAP供应商批量清账是指使用SAP软件来对供应商账务进行集中清理和处理的过程。在企业运营中,与供应商之间会建立一份供应关系,并且会形成一系列的供应商账务,包括采购订单、发票、付款等。这些账务需要被及时处理和管理,以保证供应链的顺畅运作。 SAP供应商批量清账通过SAP软件的账款管理模块来实现,主要包括以下步骤: 首先,需要对供应商账务进行分类和整理。根据供应商的账务信息,将其分别归类整理,例如根据付款状态将其分为未付款、已付款等,以便更好地掌握账务的情况。 其次,通过SAP系统进行批量处理。在清账的过程中,可以使用SAP软件的批处理功能,对一批供应商的账务进行集中处理。通过一系列的自动化操作,可以快速、准确地对账务进行清理。 然后,进行账务的调整和核对。在批量清账之后,需要对账务进行核对,确保清理后的账务准确无误。如果有错误或异常,需要及时进行调整。 最后,生成账务报告和结算单。清账完成后,可以根据需要生成供应商的账务报告和结算单。这些报告可以提供给相关部门参考,从而更好地了解供应商的账务情况,并做出相应的决策。 总之,SAP供应商批量清账是利用SAP软件对供应商账务进行集中清理和处理的过程。通过这一过程,能够提高供应链管理的效率和准确性,进而优化企业的运营效果。

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