ERP系统-销售子系统-销售换货/退货单

销售子系统-销售换货/退货单

文章目录

0、前言

文章已个人经验总结整理,如果有不足与欠缺的功能点或者是有表达错误的点的话请在评论区指正,我会及时进行修改处理更新!!!!!
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1.定义:

退货/换货单:一般用于企业进货的商品因错误或质量等问题而需退回供应商的时候,格式固定。

2.单据信息

以主表和从表形式说明
主表:退货/换货单的基础信息
包括:

  • 退货/换货单号
  • 退货/换货日期
  • 客户名称
  • 客户编号
  • 制单员
  • 制单日期
  • 审核员
  • 审核状态
  • 相关单据号
  • 运输方式
  • 订单类别
  • 订单部门
  • 订单备注等

从表:退货/换货单的具体信息
包括:

  • 退货/换货单号(与主表退货/换货单号关联)
  • 行号(退货/换货单据可能有多个物料,每一个物料占一行)
  • 物料编码
  • 物料名称
  • 物料规格
  • 物料类型
  • 物料单位
  • 数量
  • 相关单据号
  • 销售单价
  • 金额
  • 备注

3.页面要求

按钮:新增按钮,提交按钮,保存按钮,审核按钮,反审按钮,删除按钮,从表新增行按钮,从表删除行按钮,从表删除行按钮(按钮要以不同的权限启用与禁用)
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表单:主表的所有字段,可以以下拉框/输入框/单选按钮等形式(可以根据具体的操作对一些字段进行隐藏,主表就不会太多字段显示复杂冗余)
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表格:从表的所有字段,以表格的形式展示
退货:
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换货:
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4.具体操作

退货:退货填写具体信息生成退货单,实际货品退回企业时,对货品进行审核,没有质量问题的重新入库,有质量问题的直接舍弃。生成退货单或,有专门处理人员进行审核,审核通过单据信息流转到应收流程,应收流程分析该退货单据金额,并与该单据的出库单金额进行核销,确保不会影响收款流程。
换货:换货走补发流程,填写具体信息(此时换货货品的单价填写为0,不影响收款流程)生成换货单,对换货单进行审批之后,单据信息流转到发货流程。

  1. 检索相关单据(一般为反馈单)。
  2. 根据相关单据提供的信息返回到对应的字段内(主表/从表)。
  3. 填写主表相关信息(订单日期,发货日期,客户,运输方式,订单备注等信息)。
  4. 填写从表相关信息(物料名称,物料编码,单价,数量等)。
  5. 点击提交按钮,系统自动生成退货/换货单号,生成操作员,操作时间等。
  6. 由审核员审核通过后,生成审核员,更改审核状态等,退货/换货通知单即完成。

5.查询一览

提供一个检索区域,可以通过各个查询条件进行多条件查询(单据号,客户名称,订单日期,运输方式,相关单据号,制单员,审核员,审核状态等字段)销售发货通知单据信息,显示具体的单据信息。
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请尊重原创,如需转载,还请注明原作者,原文链接,谢谢啦!!!

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