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SAP-FICO
一颗快乐的番茄
保持纯真
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KO88冲销报错:已针对期间12 年份2020锁定评估范围XXX
消息号:ML4HRUN101结算完工单且运行完物料分类账之后,用户发现有个工单结算错了。冲销了跑出来的物料账,再KO88冲销的时候,报错:已针对期间12 年份2020锁定评估范围XXXX(成本核算运行XXXXX)。CKMLCP 显示一下报错的那个成本核算,是已锁定的状态。点一下绿色√ 将他变为红色的X,解锁,然后保存即可。...原创 2020-12-28 16:53:45 · 2432 阅读 · 0 评论 -
S4 codingblock增加客户化字段的一些小问题
今天使用codingblock增加了两个客户化字段后(S4版本),查看常用的几个表 ACDOCA BSEG 等等两个客户化字段安静的出现在表内,以为没有问题了 。结果后来MM那边查看物料凭证时程序直接dump,后来开发查明原因居然是因为财务增加的这两个增强字段的原因。报错如下图所示:主要是因为增加了字段后,更新了后台表,但是没有自动更新到视图。就是MSEG表增加了这两个字段,但是呢他对应的视图NSDM_V_MSEG没有增加,导致两边的结构不一致。所以要解决这个问题,只能在视图NSDM_V_MSEG增原创 2020-12-14 20:14:14 · 2897 阅读 · 0 评论 -
票据科目-辅助核算显示汇票的详细信息
应收应付票据科目,用户往往想把会汇票的详细信息作为辅助核算记录在凭证里,如下图:那么如何才能把汇票的明细展现在行项目里面呢。首先 需要将应收应付票据科目设为特别总账标识,往来统驭科目然后点击特性里面 将特殊总账事务类型改为 汇票/汇票请求(系统一般默认为其他)即可!...原创 2020-12-10 11:55:15 · 657 阅读 · 0 评论 -
GR/IR 科目中途转未清项管理科目
正常我们GR/IR科目要设置成未清项管理科目且仅以本位币记账,但是像我这种健忘的脑子 在FS00时总是忘记,导致F.19看不了数据。这个时候先把GR/IR那个“未清项管理”的勾给勾上,如果已经有数据了,它不让你改,我一般就直接改后台表了(SKB1)再SE38 运行程序 FINS_SWITCH_TO_OPEN_ITEM 即可。bye...原创 2020-12-10 11:42:59 · 590 阅读 · 0 评论 -
S4 关于CKMLCP运行时dump和一些小报错
1.在执行事务CKMLCP的时候,到第三步结算时,尽管把MMPV MMRV OB52 OKP1的账期都打开了 ,还是报错“不允许对此期间记账”。解决方法:CKMF CKMG 两个事务都执行一下要进行过账的期间。2.在运行第四步过账关账时,系统直接dump了,报错信息看下图:后来扒拉各种资料去官网找note,不断尝试,差点就要给SAP发邮件了要求支援了,最后可能上天真的被我感动了 ,终于找到了 ~note:2930641打上此note即可。...原创 2020-12-09 21:41:43 · 1487 阅读 · 0 评论 -
销售开票时税合并
销售开票时,系统正常默认,你SO有几个行项目,凭证总账视图的税额就被拆成几行,但这对于用户来说 对税时是非常不方便的。为了这个事情,税务会计是天天来烦我丫~~问题具体描述:图一:SO有两个行项目图二:开票后查看凭证的录入视图税费只有一行图三:点击总账视图税费就按照行项目的物料不同拆分开了,尽管税码是一样的;这导致在查看FS10N或者FAGLB03时,税也会分两行。解决方法:SPRO–财务会计-财务会计全局设计-凭证-汇总选择字段 按照物料汇总,那么税额就不会按照不同行项目分开了。...原创 2020-12-09 21:26:05 · 213 阅读 · 0 评论 -
提前打开物料账期
如何提前打开物料账期我们系统上线前在进行集成测试的时候,往往需要提前打开下个月的物料账期进行测试,但是呢,sap系统控制了必须要在月末前几天才能打开下个月的物料账期,这就令人很头痛啊;具体报错如下:其实这个note也给了解决方案,就是需要开发执行一大串一大串的步骤,还有什么乱七八糟的开发包(反正很繁琐,可以去官网看一下这个note的解释)也是实在不想给开发添乱了(财务一大堆报表和程序要开发已经在心里默默记恨我了 ),后来找到了一种方式,茅塞顿开哈哈哈哈解决方案:CKMLMVADMIN 修改这个后台原创 2020-12-09 20:24:06 · 1357 阅读 · 0 评论 -
GGB1财务替代时找不到字段的情况
GGB1财务替代时找不到字段的情况我们在做财务替代时,会遇到一种情况(也可能仅仅是我遇到的嘿嘿),就是找不到你所要替代的那个字段,如下图这个时候要去维护表结构把它给放出来SM30—VWTYGB01进入后,把你要替代字段的那个排除勾勾 勾掉即可。...原创 2020-12-09 19:55:34 · 1243 阅读 · 0 评论 -
关于剩余清账影响账龄和虚增借贷的问题
关于剩余清账影响账龄和虚增借贷的问题我们平时在进行往来清账时,如果金额不是刚好被清掉,SAP有两种清账方式可以选择:剩余清账和部分清账。各有利弊。部分清账我们在查看FBL1N/FBL5N时,部分清账的那部分金额还是会在未清项中体现,这样不方便我们查看某一个客商具体还有多少真正的未清项;而剩余清账,首先是会虚增借贷,因为生成了一个新的未清项嘛,再就是大家都觉得是会影响账龄(如果只有我一人觉得,那当我没说哈哈哈哈哈哈),其实这两个都是有办法解决的。1.虚增借贷的问题。剩余清账会生成一张一借一贷的新的未清原创 2020-12-09 17:04:52 · 3022 阅读 · 1 评论