采购退货单分为单据和报表两部分,审核后进行出库操作,采购退货单与采购单操作及功能相似,采购退货单逻辑为退货出库,采购单逻辑为采购入库。
单据介绍
单据顶部必填项有供应商、日期、编号,底部必填项有实际金额、实收金额、结算账户;如果有设置组织机构的非管理员用户,需填写关联人员,否则看不到创建的单据的,其他填写项为选填。
点击操作按钮即可打开商品列表页,向后拖动可查看更多商品数据,选择商品后点击右下角选择按钮,可将选择的商品添加到单据商品表格中。
填写完数据后,点击右上角保存按钮保存单据,单据保存后,审核、核对、打印等操作按钮才会出现,审核是实际操作出库的动作,核对是单据商品数量和仓库商品数量核对操作,打印是打印当前单据数据,可选择A4、二等分纸张规则。
报表介绍
采购退货单报表展示了所有单据的概览数据,左上角为单据多维度搜索,单据报表的表格中,第一列为多选框,选择后右上角会出现打印、操作、删除按钮,这三个按钮都是对单据进行批量操作的按钮,打印可对选择的单据批量打印,操作是对选择的多个单据进行批量审核、反审核、核对、反核对操作,删除是对选择的所有单据批量删除,批量按钮可进行导入、导出操作,导入数据时需先下