​用友T+标准版如何反结账,反记账​

本文详细介绍了用友T+标准版的反结账和反记账操作流程。首先,通过【系统管理】-【财务结账】选择月份进行取消结账,然后在【总账】-【日常业务】-【凭证管理】中,筛选已记账凭证,使用快捷键【CTRL+ALT+H】进行反记账。此指南适用于需要调整已结账月份财务数据的用户。

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用友T+标准版如何反结账,反记账

T+总账反结账步骤:

1.财务结账后凭证发现问题要调整,需要先进行反结账操作,点击【系统管理】-【财务结账】如图下:

 

2.选择对应月,点击【取消结账】即可

 

3.反结账后,结标识消失(注意只能逐月反结账)

 

T+总账反记账步骤:

1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】,点击【确定】进入;

 
2.在【全部凭证】的页签下,勾选上需要取消记账的凭证记录,同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账;

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