1. 前言年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶 KIS 软件进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一 系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。以下用 KIS 标准版 V12.0 为例,简述年结流程。
2. 年结前准备工作在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,现以金蝶 KIS 标准版 V12.0 版本为例介绍年结操作。温馨提示:以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先 后关系。2.1 账务期间为最后一期账务期间要到年末,比如 12 期,如图所示。

2.2 出纳系统年末扎帐1)在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:现金日记账录入银行存款日记账录入银行存款对账单录入(如果没有则跳过)银行存款日记账与对账单的对账工作 温馨提示:建议按实际相符的账务时间进行勾对,比如实际账务已经是 2019 年 12 月 31 日,进行对账时的自然时间是 2020年 1 月 17,在对账时的对账日期建议设置为 2019年12月31日,如图所示。

2)检查出纳参数如果启用了出纳系统,需要依次单击【系统维护】→【账套选项】→【出纳】,将参 数“是否进行银行对账”,勾选成“是”,如图所示。
3)进行出纳年末扎帐12月份出纳扎帐时,一定要同时勾选“期末扎帐”和“年末扎帐