保密管理规定 涉密计算机销毁,涉密文件保密制度

涉密文件保密制度

一、涉密电子文件是指在计算机系统中生成、存储、处理的机密、秘密和内部的文件、图纸、程序、数据、声像资料等。

二、电子文件的密级按其所属项目的最高密级界定,其生成者应按密级界定要求标定其密级,并将文件存储在相应的目录下。

三、各用户需在本人的计算机系统中创建“机密级文件”、“秘密级文件”、“内部文件”三个目录,将系统中的电子文件分别存储在相应的目录中。

四、电子文件要有密级标识,电子文件的密级标识不能与文件的正文分离,一般标注于正文前面。

五、电子文件必须定期、完整、真实、准确地存储到不可更改的介质上,并集中保存,然后从计算机上彻底删除。

六、各涉密科室自用信息资料由本单位管-理-员定期做好备份,备份介质必须标明备份日期、备份内容以及相应密级,严格控制知悉此备份的人数,做好登记后进保密柜保存。

七、各科室要对备份电子文件进行规范的登记管理。每周做增量备份,每月做全量备份;备份可采用磁盘、光盘、移动硬盘、u盘等存储介质。

涉密文件资料保密管理制度2015-12-16 9:56 | #2楼

一、涉密文件资料(含上三级文件、密码电报)制作(复印)只能在涉密计算机或保密部门认可的定点打印点打印,制作过程中要有专人监管,制作过程中的废品当场销毁。

二、涉密文件制作完成后进行登记、编号、实行签收制。

三、涉密文件资料实行专人管理,先登记,再送领导批阅,再送承办人员,实行层层运转签字。

四、严禁将涉密文件资料带离办公场所,因工作需要确需携带的,需经单位主要领导审批;严禁将涉密文件资料带到境外,确需携带的,经单位主要领导审批后报同级保密部门审批并办理许可证后方可携带出境;严禁将绝密文件资料带到境外。

五、涉密文件资料使用后,应及时放回保密文件柜,严禁随意放在办公桌上、未加锁的抽屉内。

六、涉密文件资料实行清退制,要认真落实射委办发﹝2015﹞25号文件,各单位将使用后的涉密文件清理登记造册后,分别退回机要科(上三级文件、密码电报)、县保密局(其它涉密文件),由保密局集中销毁。

涉密文件保密管理制度2015-12-16 18:33 | #3楼

一、涉密文件信息资料保密管理坚持专人负责、专门登记、专柜存放、全程管理、确保安全的原则。

(一)、根据实际工作需要配备一名保密专干,具体负责涉密文件信息资料的日常管理工作。

(二)、建立专门的涉密文件信息制度资料登记制度,与非涉密文件信息资料分别登记管理。

(三)、建立涉密文件信息资料借阅、使用登记制度,借阅和使用涉密文件信息资料,要及时办理登记手续,随时掌握涉密文件信息资料的去向。

(四)、涉密文件的复印需有单位领导审批同意方可进行,复印件视同原件管理,要及时办理去向登记手续。

二、涉密文件的收文与传阅

(一)、文件管理人员收到涉密文件后,应在专用的登记本上予以登记。登记后,交局办公室负责人确定传阅范围。

(二)、文件管理人员应严格按照确定的传阅范围进行传阅。送阅涉密文件应使用专用的文件夹,一般应当面送交,立等收回,严禁随意放置其办公桌上。传阅领导或者工作人员确实因工作需要保留的,也应在阅读(使用)完毕后及时交还或者通知相关人员收回,不可直接转入下一环节。文件管理人员应对滞留他处的

涉密文件进行登记,随时掌握其去向。

(三)、涉密文件的批示件送达按涉密文件分发要求进行;批示件办理完毕后,应及时将批示件或者复印件退还文件管理人员。

三、涉密文件资料的'使用保管

(一)、涉密文件信息资料的借阅、复制、下载

1、借阅涉密文件信息资料,应当经本机关、单位的主管领导批准,严格履行报批手续。

2、涉密文件信息资料一般不得复制、下载,确因工作需要的,应当向单位主管领导请求并经制发单位批准。复制、下载的涉密文件信息资料视同原件管理。

3、复制涉密文件信息资料,要履行登记手续,并不得改变其密级、保密期限和知悉范围。

(二)、涉密文件信息资料的保存

1、涉密文件信息资料要存放在铁质文件柜中,与非涉密文件信息资料分别存放,并定期进行清查,核对。

2、涉密电子文件应当存储在涉密计算机中。 3、工作人员离开办公场所,应当将涉密文件信息资料及时存放在文件柜中。

4、涉密文件信息资料管理人员离岗、离职前,应将所保管的

第2 / 3页

涉密文件信息资料全部如数清退,并办理移交手续。

5、需要归档的涉密文件信息资料,应当按照国家档案管理规定及时归档。

四、涉密文件信息资料的清退销毁

(一)、每年对本单位的涉密文件信息资料进行清理,要逐件进行清点,除需留存或者存档的资料外,一律填写《销毁文件目录》和《涉密载体销毁登记表》,经单位主管领导审核后送区保密局统一销毁,禁止私自销毁涉密文件信息资料。

(二)、严禁将涉密文件信息资料作为废品出售给物资废品收购站。

【涉密文件保密制度】相关文章:

  • 0
    点赞
  • 1
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
"泗阳捷锋帽业有限公司 "文件编号IPCX-08-2014 " "知识产权保密控制程序 "修改码A/0 "2014.4.1实施 " " "第1页 共3页 " 修改 " 1 目的和适用范围 为更好地管理公司内部经营活动中产生的各类信息,确保信息受到适当级别的保护, 避免因不恰当使用或泄漏造成公司遭受经济损失或法律纠纷,特制定本程序。 本程序适用于公司内部不为公众所知晓、能给公司带来现实或潜在经济利益、具有实 用性且公司采取保密措施的技术信息、经营信息、人事信息、财务信息以及其他需要保 密的事项。 2 术语定义 2.1 密级 密级是指保密文件保密程度的等级。公司的保密文件分为绝密、机密、秘密三级。 2.1.1 绝密文件是指包含公司最重要的机密,关系公司未来发展的前途命运,对公司根本利益 有着决定性影响的保密文件。 2.1.2 机密文件是指包含公司的重要秘密,其泄漏会使公司的安全和利益遭受严重损害的保密 文件。 2.1.3 秘密文件是指包含公司一般性秘密,其泄漏会使公司的安全和利益遭受损害的保密文件 。 2.2 保密期限 保密期限是指保密文件保密时间,分为A、B、C三级,分别表示永久、长期(5年) 、短期(3年)。 3 职责 各岗位/部门负责其岗位/部门涉及到的所需保密事项和内容的保密管理工作。 3.1 总经理 总经理是公司商业秘密保护的第一责任人,负责公司保密工作的统筹管理保密制度 的批准、涉密文件的密级划分、批准涉密文件的借阅、复印。 3.2 管理者代表 管理者代表负责公司保密制度的制定、协助总经理进行涉密文件的密级划分以及保密 工作的实施和监控。 3.3 职能部门 3.3.1 知识产权部为公司保密管理工作职能部门,负责保密工作的计划、实施、检查、管理, 组织有关人员对窃密、泄密、失密案件进行调查和处理。 "泗阳捷锋帽业有限公司 "文件编号IPCX-08-2014 " "知识产权保密控制程序 "修改码A/0 "2015.1.1实施 " " "第2页 共3页 " 修改 " 3.3.2 业务部负责科研项目、工程设计等技术秘密的信息管理文件资料存档与保管、材料的 借阅、复印等。 3.3.3 财务部负责财务预算、核算、无形资产评估等财务秘密的管理文件资料存档与保管、 材料的借阅、复印等。 3.3.4 办公室负责将商业秘密管理纳入新员工培训,落实保密协议、竞业禁止协议的签订,负 责人力资源计划、薪酬方案、员工档案等人事秘密的管理文件资料存档与保管、材料 的借阅、复印等。 3.3.5 供应部负责与采购相关的经营秘密的管理,对供货方信息、采购渠道、进价策略、合同 订单、业务往来信函等承担保密职责。 3.3.6 业务部负责与销售相关的经营秘密的管理,对定价策略、销售网络、客户信息、合同订 单、客户往来信函等承担保密职责,负责与公司市场调研、市场策略、营销计划等经营 保密的信息管理、存档等工作。 4 控制流程 参见本程序附件1:保密管理控制流程图。 5 流程描述 5.1 密级划分 5.1.1 知识产权部按照《商业秘密管理制度》中的相关规定,对保密文件进行密级划分。 5.1.2 管理者代表对密级划分结果进行审核。 5.1.3办公室按照密级划分结果对保密文件加盖保密章,并对保密文件进行归档管理。 5.2 密级修改 5.2.1 当保密文件保密期限届满,或公司经营环境发生变化,知识产权部按照《商业秘密管理 制度》中的相关规定,对保密文件进行解密或密级修改。 5.2.2 管理者代表对解密申请或密级修改结果进行审核。 5.2.3 办公室按照密相关规定,对解密文件进行公开,对密级修改后的文件密级标记和归档管 理。 5.3 保密文件借阅 保密文件的借阅需填写文件借阅申请表,由所在部门和知识产权部对其借阅权限进行 审核,由办公室进行借阅登记,并负责按照借阅期限对保密文件的归还情况进行核查。 "泗阳捷锋帽业有限公司 "文件编号IPCX-08-2014 " "知识产权保密控制程序 "修改码A/0 "2015.1.1实施 " " "第3页 共3页 " 修改 " 如遇未能按期归还的情况,需由文件借阅申请人对其延误归还的原因进行书面说明, 并由其所在部门进行证明。 5.4 保密文件销毁 保密文件销毁需填写文件借阅申请表,由知识产部对保密文件是否销毁进行评估。 保密文件销毁需加盖"作废"章,由办公室进行汇总,统一销毁。 6 相关文件 《知识产权管理总则》 《商业秘密管理制度》 7 记录 IPJL4.2.1-03《文件借阅表》 8 附件 附件1 保密管理控制流程图。 "编制 "陈春 "审批 "陈前军 " "日期 "2014.12.10 "日期 "2014.12.20 " 附件1: 保密管理控制流程图 "职 责 "流 程 图 "说 明 " " " " " " "
计算机网络数据安全管理制度4 1. 目的 为加强集团计算机及网络安全管理,规范日常IT办公环境,保障集团及各公司经营 管理工作的顺利开展,达到数据保密切实维护集团利益,特制订本办法。 2. 适用范围 集团及各公司内部计算机网络安全事宜均适用本办法。 3. 定义(无) 4.流程图(无) 5. 职责 5.1集团信息部为全集团网络安全的归口管理部门。 5.2各公司网络管理员在集团信息部的指导下,具体负责本公司的网络信息安全的日 常管理工作。 5.3集团以及各公司人员在日常办公过程中应严格遵照本制度执行。 6. 工作程序 6.1设备管理 6.1.1计算机及相关设备使用者为该设备第一责任人,应在设备显著位置贴上统一的 标签。责任人应负责计算机及相关设备的外部清洁及实物管理。 6.1.2计算机设备从归口使用之日起,网络管理员负责设置操作系统中工作组及计算 机命名,工作组命名规则:部门简称对照表。计算机名命名规则:计算机责任人姓名全 拼。重名的加部门名简称;负责指导使用者设置操作系统密码以及网络配置,包括分配 IP地址和设置子网掩码、网关、DNS等;负责指导安装公司指定的杀毒软件。 6.1.3严禁在计算机及附属设备上放置杂物(如:文件、水杯、磁性物体、别针、其 他与计算机及相关设备无关的物品);严禁在公司计算机上安装与使用任何非法软件或 利用公司计算机干与工作无关的事。 6.1.4公司各部门计算机操作员离职时,该部门要进行交接,应先由设备责任人与部 门负责人交接。然后信息管理部门在离职交接清单签字,否则人力资源管 理部门不予办理离职手续。 6.1.5除信息管理部门网络管理员外,严禁私自打开公司计算机及相关设备机箱,更 换电脑主机、显示器,更改计算机及相关设备硬件配置;严禁变动网络设备及连接位置 。部门搬迁或其他原因需变更网络连接方式时,须提前通知信息管理部门到现场进行网 络维护。 6.2安全保密 6.2.1计算机及软件使用者应对个人密码进行妥善保管,包括计算机登陆系统密码管 理及OA、房地产、财务软件等密码。服务器及软件管理账户密码由集团总部统一指定专 人管理。 6.2.2任何人不得通过非法方式获取密码,侵入不属自己管辖范围内的数据区域,进 行非法操作,不得任意篡改服务器信息。非网络管理员,不得私自修改本人与他人计算 机系统的网络、安全设置等。若因此造成严重后果的,将按有关规定及法规处理。 6.2.3为保密需要,各级有密码授权的管理人员应定期或不定期地更换不同保密方法 或密码口令。经授权使用相关软件的用户,如发现密码遗失或失窃,应立即与本公司的 网络管理员联系,及时更换密码。 6.2.4属保密范围内的信息、资料需经申报批准才能查询或者打印资料。具体申报范 围或申报流程由保密信息、资料的主管部门负责人确定。 6.2.5各级网络管理员对保密信息应严加看管,不得遗失,私自传播。 6.2.6计算机使用人员必须保管好重要应用软件(如财务系统、OA系统、房地产系统 等)的密码,暂时离开时也应退出程序,以防他人修改重要数据。 6.2.7涉密计算机需经审批后方可送外维修,并做好登记备案。外出维修时要采取妥 善的保护措施,包括卸除硬盘,业务人员现场监督维修等方式。维修过程中换下的涉密 载体需带回单位履行相关手续后销毁,禁止将旧件低价处置或随意抛弃。 6.2.8如确因工作需要,外来人员须携机入网的,应通过网络管理员批准并在其指导 下,进行网络完全配置。通过指定端口入网的外来用户,端口配置应在使用完毕后进行 清除。 6.3计算机病毒的防治 6.3.1计算机使用人员应使用公司提供的防病毒软件、定期升级,并安装最新的操作 系统补丁。 6.3.2凡需引入外来软件及电子资料文档的,必须先经过防病毒处理,方可入网。 6.3.3 日常办公过程中应严格控制下载软件,需谨慎接收电子邮件,不得随意打开来历不明的 邮件附件。 6.3.4感染病毒的计算机要立即进行断网处理使用,避免对网络内的计算机进行交叉 感染,在使用本机杀毒软件无法清理病毒时应及时通知信息部人员进行杀毒。 6.3.5重要资料应建立双备份制度,除在本机中贮存外,还应备份到其它存储介质, 或公司网络提供的备份空间中,以防遭病毒及其它破坏而遗失。 6.4上网行为管理 6.4.1工作期间严禁使用计算机玩游戏、聊天、看电影、炒股或进行与工作无关的其 它操作。 3.4.2禁止利用公司网络运行黑客程序或密码破解程序,禁止用BT下载任何档案或文 件。若需传递或下载超大附件,应与各级网络管理员联系,在指导下进行操作。 3.4.3计算机使用人员应严格遵守国家互联网络管理规定,不得利用公司的计算机系 统查阅、复制和传播有碍社会治安和伤风败俗的信息。 3.4.4集团行政管理中心及各公司行政部应履行好监管责任,形成良好的办公环境。 6.5
网络安全管理制度 为确保单位网络安全、高效运行与网络设备运行处于良好状态,正确使用与维护网络 设备安全,特制定本制度。 1、未经相关部门批准,任何人不得改变网络(内部信息平台)拓扑结构、网络(内部 信息平台)设备布置、服务器、路由器配置与网络(内部信息平台)参数。任何人不得进入 未经许可的计算机系统更改系统信息与用户数据。 3、机关局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益,不得制作、复制与 传播妨害单位稳定的有关信息。 4、网络(内部信息平台)帐号采用分组管理。并详细登记:用户姓名、部门名称、口 令,存取权限,开通时间,网络(内部信息平台)资源分配情况等。 5、网络(内部信息平台)管理员必须严守职业道德与职业纪律,不得将任何用户的密 码、帐号等保密信息等资料泄露出去。网络管理员协助制定网络(内部信息平台)建设方 案,确定网络(内部信息平台)安全及资源共享策略。 6、严格遵守国家、自治区、自治州制定的相关法律、行政法规,严格执行《网络安 全工作制度》,以人为本,依法管理,确保网络(内部信息平台)安全有序。 7、所有用户有责任对所发现或发生的违反有关法律,法规与规章制度的人或事予以 制止或向我部信息安全协调科反映、举报,协助有关部门或管理人员对上述人或事进行调 查、取证、处理,应该向调查人员如实提供所需证据。 8、在发生网络(内部信息平台)重大突发事件时,应立即报告,采取应急措施,尽快恢 复网络(内部信息平台)正常运行。 9、充分利用现有的安全设备设施、软件,最大限度地防止计算机病毒入侵与黑客攻 击。14、经常检查网络(内部信息平台)工作环境的防火、防盗工作。 10、单位应定期查毒,(周期为一周或者10天)管理员应及时升级病毒库,并提示各部 门对杀毒软件进行在线升级。 密码安全保密制度 11、涉密移动存储介质未经批准不得擅自带离本单位,确因工作需要携带外出的,须 履行登记备案手续,并经领导批准。严禁将涉密移动存储介质借给外单位或她人使用。 12、涉密移动存储介质需维修的,由单位技术人员送至有保密资质的单位现场监修 ,严禁维修人员擅自读取与拷贝其存储的国家秘密信息。如涉密移动存储介质无法修复, 必须按涉密载体予以销毁。 13、要定期对网站进行网络(内部信息平台)数据包的监控,及时发现与网络(内部信 息平台)运行情况,全面监视对公开服务器的访问,及时发现与拒绝不安全的操作与黑客攻 击行为,阻止网络(内部信息平台)内外的入侵。 14、网络(内部信息平台)信息安全员履行对所有上网信息进行审查的职责,根据需 要采取措施,监视、记录、检测、制止、查处、防范针对内部信息平台或入网计算机的人 或事。 ----------------------- 网络安全管理管理制度全文共3页,当前为第1页。 网络安全管理管理制度全文共3页,当前为第2页。 网络安全管理管理制度全文共3页,当前为第3页。
网络安全监督管理制度 一、严格遵守执行《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》和 国家有关法律法规。 二、对计算机信息技术设备实行"谁管理谁负责"、"谁使用谁负责"的管理办法、 三、严格执行安全保密制度,对所提供的信息负责。不得利用计算机联网从事危害国 家安全、泄露国家秘密等犯罪活动,不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和不健康 的信息。 四、未经主管领导批准,不得向外提供网站信息和资料。院内用于联网的计算机,其 用户名、口令及联网方式、技术、网络系统要严格保密,不得对外提供。 五、统一安装网络设备防病毒工具,具有漏洞扫描和入侵防护措施,并进行实时监控 ,定期检测和杀毒,确保计算机安全、正常运行。六、涉密文件禁止保存在计算机和网络 中,禁止通过网络传递,U 盘、软盘和光盘等存贮介质要由相关责任人严格保管,除需存档和必须保留的副本外,在 处理过程中产生的样品、纸张等必须立即销毁。 七、网络管理员对计算机系统要经常检查,防止文件丢失或漏洞。对网络内储存的信 息要每天检查,防止涉密文件和其它需要保密的内容进入网络。 八、对重要数据要定期备份,定期复制副本以防止因存储介质损坏造成数据丢失。备 份介质可采用光盘、硬盘、U盘和软盘等方式,并妥善保管。 九、使用电子邮件进行网上信息交流,应当遵守国家有关保密规定,不得利用电子邮 件传递、转发或抄送国家秘密信息。 十、发生异常现象应立即向分管领导报告,网络管理员必须做出及时处理。需要报案 的要保护好现场并立即向当地公安部门报案。 十一、网站发布有关信息,要严格遵循网络媒体特征,必须由分管领导审核后才可发 布,并认真登记,以原始件存档。 十二、保护网络服务器安全,禁止无权限人员登录、查看文件,更不准修改内容,而且 对于网站的计算机要做到专机专用,非管理人员不得擅自使用。 十三、局域网实行统一管理、分层负责制。各科室主要负责人负责本部门的资源和 计算机系统管理。 十四、设定网络安全员,建立健全管理制度,并负责相应的网络安全和信息安全工作 。严禁涉及国家秘密的信息上网。 十五、违反本制度的要追究其责任,构成违法行为的将依法移送司法机关处理。 ----------------------- 网络安全监督管理制度全文共2页,当前为第1页。 网络安全监督管理制度全文共2页,当前为第2页。

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值