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原创 SAP财务凭证的冲销

SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。1.通过事务码冲销:FB08 对单一凭证进行冲销,输入凭证编号,公司代码,会计年度,选择冲销原因(蓝冲,红冲),然后过账即可注:凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的,但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。F.80 对凭证进行批量冲销,输入公司代码,冲销凭证的编号范围,会计年度,可细化至..

2020-06-17 18:17:58 11266

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