【MM小贴士】从 purchase 到 payment 全流程演示

作为MM顾问,采购订单基本都会操作的。但是作为MM顾问,不能只懂MM,采购业务作为供应链体系当中的重要一环,我们要承接财务的应付账款,采购对账,预付账款等诸多环节。如果对这些业务不理解,或者没有实际操作过,那么可能在蓝图规划的时候,可能会get不到财务老师的点。所以我们今天用这篇blog来实操演示一下 从采购 到 付款的全流程演示,希望和小伙伴们共同学习。

一、建立一个采购订单

二、做为MM顾问,然后很多时候就走到了收货/发票的环节中去了,但是在实际业务当中,我们可能会对这个订单进行“预付账款”

预付账款----F-48

如上图,我们整体的订单金额是10w,那么我们业务有可能会预付2w

 

 这里有一个特别总账标识,是因为我们做BP的时候,维护了一个统御科目:

这个“特殊总账标志”在下图这里有配置点:

在这里,我们的应付账款&预付账款做了关联,如果是一般的应付账款,那肯定就是统御科目,如果预付账款,那么其实预付账款可以清账完了以后,转应付;由特别总账标识来进行勾稽,所以在这里,我们预付账款&应付账款统御科目做了关联。

如果这里不选那个总账特殊标识,或者选错了,那是会报错的。

 进入下一界面:

在这里,我们可以选择”是否“要和采购订单进行关联,如果要进行关联,填入采购订单号码,以及行项目。这里的行项目自己填一个就可以。

因为从业务角度讲,我们肯定是依据采购订单进行收货/开发票等操作,所以至于是对哪个行项目进行预付不重要 ,但是填了采购订单号,就肯定要填行项目号。

这里还会要求填写一个:支付的原因代码

 完成以后,会生成一个凭证:

我们再回头看采购订单的采购订单历史:

这里会生成一个预付账款的凭证:

说我给了供应商2W块钱。

------------------------------------华丽的分割线---------------------------------------------------------------------------

然后这个时候我可以收货了,因为毕竟老子给钱了。

收货MIGO就不演示了,正常收货:

 这个时候我们收了货,一般会要求对方开发票了,我们做发票校验,MIRO

这时候系统会给你个提示,告诉你有2w的预付款

这个时候,如果我们直接做MIRO,那么会生成10w的应付暂估,但是其实我是应该应付8W,因为我已经预付了2w

 那么,我应该先把那预付的2w核销掉,预付转成应付:

这里先介绍几个报表:FK10N 看供应商余额:

 

 这里也可以看到我们有2w的预付款。

还有一个FBL1N

 

 也可以看到我们和供应商的款项往来

----------------------------------------华丽的分割线-----------------------------------------------------------------------

下面我们对供应商预付款进行清账:F-54

双击选中,然后保存:

回头再看我们的采购订单历史:

这里多了一个”预付定金清除“。

我们再看看前两个报表数据:

 ----------------------------------------------华丽的分割线----------------------------------------------------------------

然后我们正常做MIRO付款:

付完款,以后我们要给供应商付款了:F-53 

再付供应商93000:

 保存生成凭证

再看报表:

 付款完毕以后,我们再对供应商继续清账:F-44

 进去以后直接保存:

  再看报表:

全部清账完毕

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