SAP 采购中形成的差异

从采购订单到收货,收发票,会有两个环节,会影响到物料。

1、收货:

(1)如果物料是采用标准价S,那么采购所形成的差异不会立刻就摊到物料上,而是直接进差异科目。只生成一张会计凭证,借:库存 借(贷):差异  贷:应付暂估。

(2)如果物料采用移动平均价V,如果与物料价格有差异,则要视库存是否足够而定(库存数量比那个采购数量多还是少)。

     如果库存足够,那么就会立刻生成两张凭证,一张与刚才相同,但是同时生成另一张凭证,将差异摊到库存价值上,从而改变物料的价格。

     如果没有库存,就也是只生成一张凭证,差异进差异科目。

     如果有部分库存,那么就会按比例,差异一部分进库存,一部分进差异科目。

2、发票校验:如果收到的发票金额与原来的金额不等,那么,所形成的差异进差异科目。差异的处理,与上面是类似的。

3、补充一下,只有采购和生产才会影响到物料的成本,销售不会对物料的价格产生影响。

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SAP,处理外币采购汇率差异有几种方式。首先,可以选择固定汇率选项,在收货或发票校验时使用固定的汇率,这样就不会出现汇差。如果没有选择固定汇率选项,系统会根据实际汇率计算汇差。在处理这部分汇差时,有几种处理方式可供选择。 第一种方式是将汇差计入汇兑差异科目,即选项1。这样,汇兑差异会体现在供应商应付账款和GR/IR暂估账户上。 第二种方式是使用假定的汇率进行比对,并进行差异处理,即选项2。系统会按照假定的汇率计算汇差,并将差异处理到相应科目上。 第三种方式是将汇差计入价格差异科目,即选项3。这样,汇差会影响到交易的价格差异。 需要注意的是,在SAP,汇率差异的金额可能会因为显示的币种而不同。如果以外币来查看,可能会显示为0。但如果切换成本位币来显示,就可以清楚地看到汇率差异的金额。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* [SAP 发票汇率差额](https://blog.csdn.net/willieyuan/article/details/105384003)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* *3* [【MM模块】Invoices in a Foreign Currency 汇率差异](https://blog.csdn.net/zhongguomao/article/details/97815478)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]
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