RMA(Return Material Authorization)订单流程

 1. Create a new Sales Orders

(N)Order Managment->Orders, Returns->Sales Orders

select type as "Return Only"

 

2. Receive material

(N)Inventory->Transactions->Receiving->Receipts & (N)Inventory->Transactions->Receiving->Receiving Transactions

### SAP 委外订单退回操作流程 在SAP系统中处理委外订单退回的操作涉及多个模块间的协作,具体过程如下: #### 1. 创建退货申请 (Return Material Authorization, RMA) 当收到供应商发来的退货请求时,在SAP系统内启动RMA流程。此功能允许全面跟踪RMA流程及相关文档,有助于成本节约并提高客户服务体验[^1]。 ```sql -- 使用事务码 VA01 或 VL01N 创建销售订单作为退货单据的基础 ``` #### 2. 处理退货入库 对于已发货至外部加工方的产品,如果这些产品被退还,则需通过收货过账的方式将其重新录入公司仓库管理系统。此时应特别注意区分正常存货与待检验品之间的差异管理。 ```abap -- 利用MB1C 进行货物移动,指定原因代码以便于追踪 CALL TRANSACTION 'MB1C' WITH PARAMETERS... ``` #### 3. 更新生产计划与采购记录 针对因质量问题或其他因素导致无法继续使用的原材料或半成品,应及时调整相应的生产和采购安排,防止资源浪费。这一步骤可能涉及到修改现有合同条款或是发起新的采购活动来补充短缺物资。 #### 4. 发票校验与财务结算 最后阶段是对整个交易周期内的费用进行清算。考虑到实际发生的物流运输费、检测评估费等额外支出,以及依据双方协议所确定的责任分摊机制,确保最终账目清晰明了。 ```abap -- 应用VF01 开具贷项通知单(Credit Memo),用于抵消原发票金额 CALL TRANSACTION 'VF01' ``` 值得注意的是,上述描述主要基于标准业务场景下的通用做法;不同企业可能会根据自己特定的需求定制化开发某些附加功能以满足个性化要求。
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