打开SAP物料帐期和财务账期

我们先了解一下如何做物料帐期和财务账期,

物料账期:Tcode MMPV 和 Tcode MMRV & Tcode OMSY

(OMSY - Fiscal Year of Current Period
Defines a settlement period which can be divided into 12-16 posting periods. )

财务账期&CO账期:Tcode OB52 和 Tcode OKP1  

财务账期的开关:
开关财务账: OB52
开关物料帐: MMPV、MMRV
开关CO帐:   OKP1
物料帐开关会影响做发票检验(已关上期帐或未开下期帐就不能再对应账期做发票检验)
 
物料帐期是控制物料移动账期,一般公司月结是需要将下月物料账期打开,关闭当前物料账期,这样所有物料移动都只能记录到下月,本月禁止物料移动(为了保证财务核算成本和月结需要)。规律一般在财务月结前,每月25号左右。涉及到事务代码MMPV,MMRV.

总账部分:

 
创建,修改显示会计科目 : FS00   会计科目集中地
                                            FSP0   会计科目表部分
                                            FSS0   会计科目公司代码部分
相关表: SKAT  存放各种语言的文本
               SKA1  存放科目表层(FSP0)下的数据
               SKB1  存放公司代码层(FSS0)下的数据
               BKPF  凭证抬头
               BSEG  凭证明细
 
后台定义科目组: OBD4
查看会计科目修改记录:FS04   FSP4  FSS4
 
总账录入/凭证录入: F-02    FB50(可批量录入)
 
凭证录入中,过账码(Posting key)的设定: OB41
 
FS00中字段状态组的配置: FBKP
 
凭证录入(F-02)中的凭证类型: OBA7    -> 生成的凭证的号码范围由此决定
 
FB01   FB02   FB03   创建,修改,显示凭证
 
冲销凭证: FB08(单一Single)    F.80(批量Mass) 
    红冲(冲销码选03->反记账),蓝冲 (01->无反记账)
 
查看某一科目的会计凭证明细帐:FBL3N
 
查看某一科目余额:FS10N
 
预制凭证: F-65(FB50)        
 
过账预制凭证: FBV0
 
清帐:F-03/F.13(相关科目已进行未清项管理)
          相关表:  GL     BSIS   未清
                                   BSAS  已清
                          AP     BSIK   未清
                                   BSAK  已清
                          AR     BSID   未清
                                   BSAD   已清
 
总账业务:
创建科目--记账-----查看--冲销--查询明细--查询余额--预制凭证--过账------清帐
FS00--F-02/FB50--FB03--FB08--FBL3N---FS10N---F-65(FB50)--FBV0--F-03/F.13
 
 
在过账时F-02,如果遇到输入的是外币,那么可以在前台界面设定与本位币的汇率:
会计核算->财务会计->总分类帐->环境->当前设置->输入兑换比率
 
 
配置时,应先遵从以下顺序:
1,复制科目表里的科目
2,复制公司代码
3,分配关系
4,复制公司代码的科目

下面了解一下什么是物料帐期和财务账期 ?

物料帐期 :

首先要介绍一下物料分类帐的大致原理:
物料账(英文缩写ML)是按照物料的实际流向来分摊差异的,它支持每月物料收支业务采用标准价,期末核算物料的实际成本。即在月内每天出、入库业务采用标准价记帐,期末计算物料实际成本并重估库存值。
详细见附件的例子:
1.这里假设有个原料(ROM)标准价格为10;期初数量为80,
2.本月入库为20个,单价为12,这是系统按标准价记录库存价值增加(20*10)200元;同时在物料账中记录该物料产生的差异为40。 
3.假设出库50个,系统按标准价格记录材料消耗(50*10)500元;
4.此时期末库存为50
5.在期末做该物料单层评估时,系统将将步骤2产生的40元的差异在本期消耗(步骤2消耗的50个)和期末库存间分摊(50个)。所以将20元的差异分给该原料的存货价值,同时将20元的差异分给使用该原料的半成品(WIP)。
6.同样该半成品(wip)接收了20元的差异,该半成品在月底也要将差异在期末库存和本月消耗直接分配。 
存在的问题:
其中一个工厂的物料分类帐不能运行
问题原因:
物 料分类帐是只有在物料采用标准价S的时候才会有物料分类帐,原先的工厂中的物料都是使用移动平均价V的,但是后来由于生产订单中有一些副产品使得成本为负 而不能结生产订单,所以就把成品和半成品的价格控制由V改成了S,但是在上个月进行月结的时候忘记了做这个工厂的物料分类帐,所以本月的物料分类帐也不能 运行,造成了现在这个局面.
解决方法
1.强行打开所要处理的那个期间的物料帐期和财务帐期然后进行月结,把所有的差异都记在那个期间中,这样也会影响资产负债表和损益表,运行完之后再对上一期间进行物料分类帐.
2.重新设立一个工厂,把原来的工厂停掉,在新的一个月使用新的工厂,把原先的差异也都留在原来的工厂,最后把差异都结出来.
经验:
以后切不能忘了把每个工厂进行物料分类帐,否则后果很严重
按照物料的特点选择不同的价格控制,标准价是对物料价格波动不是很大的,移动平均价是对物料价格波动大的.

财务账期:

SAP的财务账期就是指FICO模块中的记账期间period 。

 

转载于:https://www.cnblogs.com/jefflu2012/p/3538126.html

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