比较差异_PowerBI预算分析:预测与预算目标差异比较

本文介绍了如何在PowerBI中通过新建度量值比较预测数据与预算目标的差异,以评估是否达成年度预算。通过计算实际数据累计、预测数据累计并展示全年的对比,以及创建差异度量值,帮助分析需要达到多少增长率才能实现预算目标。

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上周的文章讲了PowerBI业务预测的几种简易方式,预测完以后,如果想看看预测的结果与预算目标的差距,如何能快速的展现呢?

假设按照上篇文章的第一种预测方式,根据上年数据乘以一定的增长率来作为本年的预测数据,上篇文章已经预测了每天的业务数据:

9f6fcaea0949df05496077ff95c0c02e.png

如果想看看全年的预测数据与预算目标的差距,就需要计算出最后一个业务日期之前的实际数据,与尚未发生业务的日期的预测数据之和。

其中,全年预算目标与实际业务数据的比较,前面的文章已经介绍:Power BI预算分析:预算实际比较

先将实际数据的累计与预算对比:

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因为是要看全年的预算与预测的对比,所以这里不再只显示到最后一个业务日期的数据,而是显示全年的数据。至于未发生业务期间的累计数,就涉及到本文的重点了。

新建度量值:

全年预测YTD = IF(     MAX('日期表'[日期])&
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