金蝶应收应付模块流程_金蝶KIS财务业务模块操作流程

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精选资料

金蝶

KIS

财务业务模块操作标准流程

一、

金蝶软件财务系统

金蝶

KIS

账务处理系统是最核心系统,以凭证管理为中心,进行账簿报表的管理,可

与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。

1

日常业务处理流程图:

登陆

KIS

系统——账务处理——凭证录入(制单人进行凭证录入)——凭证管理(凭

证管理可进行凭证审核、

反审核、

过账及反过账等相关功能。

其中凭证审核及反审核由审核

人进行操作,

过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作,

建议由凭证录入会计操作)

——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询(

查询账簿必须待凭证审核、

过账后方可进行。

)

——结账

(

“结转损益”

)

进行损益类相关凭证的自动结转生成——在

“凭

证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询(

“账务处理”

——“报表”

)

1

证制单人与审核人必须不为同一人:

2

证审核与反审核人,过账与反过账人必须为同一人。

2

特殊业务处理流程:

公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况,

如在凭证审核、

过账、

结转后发现金额

错误,此时需分不同情况进行相关处理:

1

如果在凭证审核后未过账时发现出错,

则只需以

审核人的名义进行反审核操作

并以

制单人登陆修改凭证即可,具体流程:

反审核:

“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证

查询(选择相关过滤条件找出凭证)——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进

入凭证修改界面再点击

“审核”

即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出

的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。

修改凭证:当审核人对凭证进行反审核操作销章以后,此时就可以“制单人”名义进入

系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭

证”即可,但修改后需点击“保存”才可。

2

如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改,则需先反过账、再反审核、修

改。

反过账流程:

账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选

择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可

,

反审核操作具体同前

.

3

如果在凭证已经审核、

过账、

而且凭证录入已结账时发现错误。

则此时需反结账——

反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。

反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改,反结账操作:

账务处理——凭证录入——结账——期末结账

(选择反结账)

即可对当前账套进行么结

账操作,然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。

4

当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决,

即用手工账的方法录入一张正式的凭

证也可。

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