sap外币重估流程图_[原创]CO生产结算

关于SAP 对生产订单的月度结算

以及生产订单差异结转入库存差异及销售成本差异处理的流程分析

鉴于目前SAP上线所出现的差异难以分析的现象,根据对SAP现有配置的流程

分析,现对有关系统的差异处理流程分析如下:

1. 月末结帐之前SAP系统会对所有生产订单进行完工半成品和产成品入库确

认。

2. 通过生产成本中差异分摊处理,系统计算出实际作业单价。在此用实际

作业单价对所有生产订单的费用进行重估,可以得出基于订单的实际费用与计划

费用的差异。

3. 在生产订单完成产成品收货入库后,系统对有未完工的生产订单进行在

制品的结算。会计分录:

借:在制品

贷:生产成本转出

4. 当在制品结算完毕,系统根据第2步,把差异结算到生产订单中,即实现

产品实际成本结转。

5. 避免差异过大的一个重要处理办法是:在生产订单结算时,应判断当时

的库存情况,如果当时库存数量小于当批订单产出量,系统将小于库存数量的价

格差异转入差异科目;如果当时库存数量大于或等于当批订单产出量,则差异全

部进入库存成本。

6. 避免差异过大的另一个重要的处理办法是:系统应该能提供基于产出半

成品和产成品差异的明细表。如果产出是半成品,根据差异明细表,进一步分摊

差异到生产订单;如果产出是产成品,根据差异明细表中的移动类型,进一步按

比例分摊差异到销售成本或管理费用中。

7. 材料采购差异目前采用的办法是:全部结转到库存成本中,以获得移动

平均成本计价。

8. 为能正确反映生产成本构成,系统应该能按订单编制出成本分析报告。

以下是建议的生产订单结算和差异处理流程图:

发表于:

2008-04-09 12:33 SAP方丈 阅读(2559) 评论(1) 收藏 好文推荐

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