采购员的主要职责是什么?


【 采购员岗位职责】

 

  一、负责编制采购合同进行物资采购。

  1、根据采购计划单和询价单起草采购合同传真给供方进行合同审批。

  2、供方盖章确认回传后根据采购管理办法进行合同审批。

  3、采购合同审批完毕方可132正式盖6318采购合同0186章后传真给供方并电话通知供方查收。

  【注意】

  1、合同审批程序按照《物资采购管理办法》要求执行。

  2、在与供方沟通中若发现交货期不能满足我方要求的一定要与供方确定最快的交期并上报延误给部门主管。

  3、合同订出后在交到货前采购员必须进行合同货物催交在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。

  二、物资到货后报检入库。

  1、物资到货后采购员确认到货物资将其采购合同转换成报检单然后打印一式三份。采购员签名将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验若紧急需在报检单上注明“紧急”字样。

  2、检验员检验完成签字一联检验员留存二联灯具仓库留存对账三联交由当事采购员采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库不合格物品给供应商进行退换。

  3、仓管对合格物资办理入库手续后报检单、合同及入库单交由采购员签字确认仓库最后将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与采购合同返还给采购员采购员登记台帐后将合同和报检单附一起存在采购合同档案中入库单按供方整理存放。

  三、负责采购发票的催交。

  1、票货同行的在物资入库后采购员立即核对入库单和发票是否一致(供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号)。

  2、款到发货的要求在货到十天内发票要上交到财务;货到月付的要求货到二十天内欠票金额不能大于欠款金额;对于不能够及时到的发票要及时打电话催用户开发票确保发票的及时到位。

  3、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作核对一致的发票确认签收;采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部由财务部成本核算会计签收。

  4、采购经办人对及时全额收回所采购物资的发票负全责若发生发票缺失、毁损采购经办人应负责赔偿。

  四、负责对采购的不合格物资进行退换。

  1、市内采购的物资在进行入库检验时发现的不合格品(未办理入库)直接通知供方由供方拉回退换或返修。

  2、对于在报检环节反馈的不合格物资由采购员核实后反馈给供应商进行更换和退换手续的办理。

  五、负责采购台帐的登记。

  采购员每周集中在台帐登记表上记录本周内入库的元器件明细(供方名称、入库金额、入库单号)、付款金额、订出合同的录入、到货情况。

  六、整理供方资料编制价格月报。

  1、适时填报《物资采购现行价格表(补充)》和《常用器件新供方明细表(补充)》经部门主管、经理经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。

  2、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表(补充)》编制、更新《物资采购现行价格表》,全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后抄送相关部门。

  七、填写供方办款申请报批。

  1、本地办款一月一次为每月25日。由采购经办人整理汇总每月付款供方和金额上报部门经理审核确认再交由总经理确认办款厂家和金额逐级签字确认后交财务部出纳安排付款。

  2、外地办款分货到月付供方和款到发货的货到月付供方每月25日办款款到发货逐级签字确认总经理批准后交财务部安排付款。所有需办款的供方由采购员书面申请核对总欠款和总欠票后由供应服务部经理复核报总经理批准后交由财务部出纳办款。

  采购员是一个不断学习的过程,并非一朝一夕,所以还是建议考个CPPM注册职业采购经理的证书。毕竟是国家支持的,有个别的地方相对来说还是有一定的补贴的,比如宁波,已经有学员领到了,我相信政府国家支持的肯定是错不了,只要你还在采购行业,都会用得着,有了证书不仅证明了自己的实力,更是可以长期参加学习,自我成长,包括日后的升职加薪,也都是一块敲门砖。

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