【U8 15.1】采购发票金额错了如何调整?

文章详细阐述了四种处理会计错误的方法:1)当月单据出错时直接删除重做;2)未结算采购发票时,通过运费发票和手工结算调整;3)已结算采购发票时,使用运费发票做费用折扣;4)用红字和蓝字采购单据进行冲销和重做。

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分几种情况,对应解决办法:

1、当月的单据,则删除重新做。

2、之前月份的单据,如果采购发票还未结算,可以对差额做运费发票,然后拿入库单,采购发票,运费发票一起做手工结算。

3、之前月份的单据,如果采购发票已经结算,可以对差额做运费发票,然后拿入库单,运费发票做费用折扣结算。

4、还有一种办法,可以做红字采购入库单和红字采购发票,将之前的单据红冲,然后重新做蓝字采购入库单和正确的蓝字采购发票。

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