【SAP-FI】创建供应商主数据的主要步骤(常规供应商)

事务:XK01
帐户组:决定该供应商的编号方式及编号范围;是否属于一次性供应商;供应商主数据上字段的状态
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双击条目进入详细页面编辑电话等信息。
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统驭科目:当给该供应商记账时,系统记入到应付的什么科目。
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付款条件:供应商应付款适用的付款条件,决定计算到期日时的收付基准日、帐期天数及折扣等。
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财务页面的付款条件应用于直接在FI中创建的应付发票;采购界面的付款条件应用于MM模块创建的采购订单,并在其后延续应用到发票的校验操作中。
基于收货的发票验证(校验):发票校验操作时,是否要求一定要收货才能做发票检验。
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查看创建好的供应商。(XK03)
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供应商创建成功。

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