有关自动付款【F110】的设置

自动付款设置事务码【FBZP】
维护银行、开户行

开始配置自动付款以前,首先需要维护银行主数据、开户行等信息【FI01】

SAP默认的银行位数为11位,而中国的银行代码一般是15位,那么这就需要我们在【OY17】里面修改银行代码长度

创建开户行及开户行之下的账户【FI12】

维护完成后:

既然我们已经有银行了,那么再去银行里面为我们开具银行账户:

 

注意:在这里将银行账户对应了总账科目的银行科目,等一下,还要在FS00里面给科目对应银行帐号。这样才能用于自动支付。

然后我们复制上一步的操作,多在开户行CCB01里面维护几个账户 

 

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以下是SAP F110付款运行操作手册的步骤: 步骤1:创建付款建议 在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款建议”。 在“参数”选项卡中输入以下信息: - 公司代码 - 付款方法 - 付款日期 - 账户信息 - 建议名称 然后在“选择条件”选项卡中输入以下信息: - 供应商账号 - 付款条件 - 发票日期 - 发票到期日 - 货币 点击“执行”按钮生成付款建议。 步骤2:审核付款建议 在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款建议”。 在“参数”选项卡中输入以下信息: - 公司代码 - 付款方法 - 付款日期 - 账户信息 - 建议名称 然后在“选择条件”选项卡中输入以下信息: - 供应商账号 - 付款条件 - 发票日期 - 发票到期日 - 货币 点击“执行”按钮生成付款建议。 在付款建议列表中选择一个建议并单击“审核”按钮。在审核屏幕中检查付款建议的详细信息。如果一切正常,单击“审核通过”按钮。 步骤3:运行付款SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款运行”。 在“参数”选项卡中输入以下信息: - 公司代码 - 付款方法 - 付款日期 - 账户信息 - 建议名称 单击“执行”按钮生成付款运行。系统将自动创建付款文件并将其发送到指定的银行。 步骤4:确认付款SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款后处理”。 在“参数”选项卡中输入以下信息: - 公司代码 - 付款方法 - 付款日期 - 账户信息 - 建议名称 单击“执行”按钮进行付款确认。系统将更新付款信息并生成付款文档。

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