MIRO校验过程

本文详细介绍了SAP系统中MIRO发票校验的过程,包括基于采购订单和收货的发票校验,以及后台配置和操作步骤。内容涵盖了容差配置、供应商容差、发票校验条件、凭证类型等关键设置。此外,还讨论了有差异和无差异发票校验的处理,以及预置发票和后台发票校验的操作。文章强调了发票校验在物料管理和财务会计中的重要性。
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一、介绍
发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。
物料管理模块的发票校验为以下目的服务:
它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。
它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。
它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 
发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 
发票校验的任务包括:
输入接受到的发票和贷项凭证. 
检查发票的内容, 价格和计算的准确性.
执行一个发票的帐目记帐
更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格.
检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票.
SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行.
发票校验过程:
每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。
如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。
如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。
发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。
只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。
发票记帐完成了发票校

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