【SAP 异常解决 】 购汇与清账

王Y做的清账凭证:100000019,C321,2023

C321 是越南工厂,本币是USD。

购汇:用本币美金买越南盾。会计凭证100000000,公司C321,年2024

借:10291028 银行存款-越南盾账户   贷:10298001 银存-结汇/购汇 。原币是VND。

ZFID0003F -维护清账人员。

F-51清账。

T-CODEF-51
凭证类型SA
凭证日期2024.01.10
过账日期2024.01.10
记账期间1
文本24/01/10 foreign exchange
过账码40
科目66040203
金额(汇差)
过账码50
科目10221084
金额(清账金额)
起息日20240110
过账码50
原因码999
科目10221084
金额(清账金额)
起息日20240110
原因码701
选择“未清项”
科目10298001
账户分类S
选择凭证号100000000
选择“模拟”

过账时提醒

完全PA结算结构 FI

消息号 KF018

诊断

成本要素66040201未分配给 PA 传输结构FI中的值字段。

过程

直接过帐到获利能力段时,需要 PA 传输结构FI来分配成本类型或收入类型到获利能力分析中的值字段。

检查是否正在使用正确的成本或收入要素。如果成本或收入元素正确,其必须传输到 PA 传输结构中。

在 CO-PA 定制中

"实际价值流->订单和项目结算->维护 PA 传输结构"下维护 PA 传输结构。

KOB9取消“获利段”勾选

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SAP供应商批量清账是指使用SAP软件来对供应商账务进行集中清理和处理的过程。在企业运营中,与供应商之间会建立一份供应关系,并且会形成一系列的供应商账务,包括采购订单、发票、付款等。这些账务需要被及时处理和管理,以保证供应链的顺畅运作。 SAP供应商批量清账通过SAP软件的账款管理模块来实现,主要包括以下步骤: 首先,需要对供应商账务进行分类和整理。根据供应商的账务信息,将其分别归类整理,例如根据付款状态将其分为未付款、已付款等,以便更好地掌握账务的情况。 其次,通过SAP系统进行批量处理。在清账的过程中,可以使用SAP软件的批处理功能,对一批供应商的账务进行集中处理。通过一系列的自动化操作,可以快速、准确地对账务进行清理。 然后,进行账务的调整和核对。在批量清账之后,需要对账务进行核对,确保清理后的账务准确无误。如果有错误或异常,需要及时进行调整。 最后,生成账务报告和结算单。清账完成后,可以根据需要生成供应商的账务报告和结算单。这些报告可以提供给相关部门参考,从而更好地了解供应商的账务情况,并做出相应的决策。 总之,SAP供应商批量清账是利用SAP软件对供应商账务进行集中清理和处理的过程。通过这一过程,能够提高供应链管理的效率和准确性,进而优化企业的运营效果。

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