期 间 | 模块 | 操作名称 | 相关T-CODE | 操作目的 |
月末 | MM | 采购定单处理完成与否检查 | ME22N, MIRO | 对有GR的定单做IR,或者对IR的定单做取消IR。 |
月末 | PP | 生产-入库处理检查 | CO03 | 对完成定单做CNF和GR。 |
月末 | PP | 生产-出库期中未出库部分做出库处理 | MIGO | 对应该发料的生产定单发料。 |
月末 | SD | 销售定单检查 | VF01 | 对已经发货但未开发票的销售定单做发票或者取消发货处理。 |
月末 | CO | WIP计算 | KKAO | 对未完工定单计算WIP。 |
月末 | CO | 差异计算 | KKS1,KKAQ | 对完工定单计算差异。 |
月末 | CO | 生产定单结算 | CO88 | 结算生产定单。 |
月末 | CO | 生产订单状态变更 | CO02 | 将完工定单结算差异后,关闭该定单,不允许对其进行操作。 |
月末 | FI | 收款处理关账 | F-30, FBL3N | 对已收款和应收款做清帐处理,对到期应收款处理。 |
月末 | FI | 当月费用记账检查 | 确认当月费用全部记账在当月,处理不合理的账务。 | |
月初 | MM | MM本月开账 | MMPV | 打开本月物料期间,允许本月物料移动。 |
月初 | CO | 管理会计本月记账打开 | OKP1 | 打开本月成本记账期间,允许本月CO模块记账。 |
月初 | FI | 财务会计本月记账 | OB52 | 打开本月财务记账期间,允许本月FI模块记账。 |
月初 | FI | 物料/供应商/客户期间关帐 | f-60 | 冻结上月财务会计期间(M、K、D) |
月初 | CO | 关闭CO期间 | OKP1 | 关闭上月CO期间(结算需要打开的事务单独打开,结算完后单独关闭) |
月初 | SD | 营业出库部分的本月发货处理 | VLO2N, VL09 | 将上月末取消的销售定单在本月重新发货。 |
月初 | FI | 坏账准备、预提、待摊 | F-02 | 坏账准备、预提、待摊处理 |
月初 | FI | 客户供应商清帐 | F-32,F-44 | 对已收款(客户).已付款(供应商)行项目清帐 |
月初 | FI | GR/IR清帐 | f.13 | 对收货/发票已完毕的未清项清帐 |
月初 | FI | 暂估应付帐款 | f.19 | 将分散的暂估应付帐款集中评估 |
月初 | FI | 外汇评估 | F.05 | 外汇评估处理 |
月初 | FI | 上月折旧处理 | AFAB | 上月折旧处理 |
月初 | FI | 资产期间关帐 | f-60 | 冻结上月财务会计期间(A) |
月初 | CO | 材料运杂费多少分配处理 | FB01 | 将预估的材料运杂费和实际的材料运杂费的余额结转,详细见多少分配操作说明 |
月初 | CO | 制造费用多少分配处理 | FB01 | 将未分配到产品生产成本的制造费用转到生产成本科目,详细见多少分配操作说明 |
月初 | CO | 制造成本中心的费用余额为零确认 | 所有制造成本中心的余额汇总(包括初级成本要素和次级成本要素)应为零 | |
月初 | CO | PA分摊 | KEU5 | 将CCA的费用传到PA。 |
月初 | CO | 确认营业费用、管理费用余额为零 | 查询费用报表,确认PA分摊后,营业费用、管理费用、9429100、9429200余额为零 | |
月初 | CO | 多少分配 | FB01 | 详细见多少分配操作说明 |
月初 | CO | 检查生产成本科目、制造费用余额 | FS10N | 生产成本、制造费用科目总帐余额应为零 |
月初 | FI | 总帐期间关帐 | f-60 | 冻结上月财务会计期间(S) |
步聚 | 操作内容 | 事务码 | 是否必须 | 操作时间 | 月/年结 |
1 | 关闭待结期间物料帐,并打开下一期间物料帐 | MMPV/MMRV | 是 | FI月结开始 | 月年 |
2 | 打开下一个会计期间财务帐 | OB52 | 是 | FI月结开始 | 月年 |
3 | 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 | F-02,VF01,MIRO等 | 是 | CO月结开始前 | 月年 |
4 | 固定资产折旧运行 | 是 | CO月结开始前 | 月年 | |
5 | 本月评估汇率及下月记帐汇率维护 | OB08 | 否 | 汇币评估前 | 月年 |
6 | GR/IR重分类 | F.19/SM35 | 是 | 采购发票录入完成 | 月年 |
7 | 外币汇率评估 | 否 | CO月结开始前 | 月年 | |
8 | 维护各成本中心实际统计指标 | 是 | CO月结开始 | 月年 | |
9 | 运行实际分配循环 | KSV5 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
10 | 运实际分摊循环 | KSU5 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
11 | 运行分割循环 | KSS2 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
12 | 计算实际作业价格 | KSII | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
13 | 对生产订单进行重估 | CON2 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
14 | 更改WIP结帐期间 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 | |
15 | 对生产订单进行WIP计算 | KKAO | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
16 | 对生产订单进行差异计算 | KKS1 | 是 | 正式CO月结操作 | 月年 |
17 | 打开本期物料可过帐 | MMRV | 是 | 准备结算生产订单前 | 月年 |
18 | 对生产订单进行结算 | CO88 | 是 | WIP计算及生产订单差异计算完成 | 月年 |
19 | 关闭本期物料可过帐 | MMRV | 是 | 生产订单结算完成后 | 月年 |
20 | 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本 | F-02/S_ALR_8701361 | 是 | 生产订单结算完成后 | 月年 |
21 | 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本 | F-02 | 否 | 生产订单结算完成后 | 月年 |
22 | 关闭本期会计记帐期间 | 是 | 月年 | ||
23 | 关闭CO期间 | 否 | 月年 | ||
24 | 结转总帐余额到下一会计年度 | 是 | 年 | ||
25 | 结转往来余额到下一会计年度 | 是 | 年 | ||
26 | 固定资产年结 |