SAP 预收款和收款清账

预收款及收款清账

一、预收款

当企业与客户签订完销售合同后,一般按照合同约定客户会给我们打一笔预付款,表示这笔业务正式执行。

在SAP系统中可以通过事务代码“F-29”进行预收款操作。

一般“模拟”无误后就可以保存过账了,要是模拟中项目出现蓝色部分则说明有部分字段内容缺失,需双击进入维护完整。

过账之后可以通过显示凭证或者事务代码“FB03”查询凭证信息。

二、收款清账

销售模块一旦做完销售开票(VF01)动作之后会形成应收账款,当客户把钱打给我们之后,就需要把这个应收账款清掉。

首先可以查看客户未清项——“FBL5N”。

其中Status是红灯的是未清项,绿灯表示已清项。

 

这里的“净价到期日”(Net due date)是根据“付款基准日期”和“付款条件”天数推算出来的,要是客户在这个时间点没有回款则会逾期,后续需进行催款或计提坏账准备。

 

我们使用事物代码“F-32”进行收款清账。

 

 

对于不需要的部分,我们可以双击将其取消(取消后的字体不再是高亮显示了)。

之后点击“”按钮继续输入余款。

 

模拟无误后进行保存,保存后再次查看FBL5N报表就可以看到效果了。

多出来了AB清账凭证。

 

 

 

 

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