SAP 能不能撤销已冲销的凭证?能的话怎么操作?

        本篇涉及SAP的SAP 财务凭证的冲销操作的。有需要可以查看:前面的文章有一篇是专门介绍如何介绍如何冲销SAP财务凭证的文章。SAP财务凭证常见的冲销步骤详细操作手册(FB08、AB08、VF11、FBRA等)

          开始进入正题。假如有这么一种场景:你做了一张凭证A,你第一次发现账务做错了。你用fb08来冲销A,生成了冲销凭证B,然后第二次检查的时候你发现,凭证A其实没错,这时候能不能把冲销凭证B撤销掉? 然后凭证A就恢复成原来的正常凭证?

        其实是有一种情况可以(应收应付凭证)的。


第一种情况:对于应收应付凭证。例子,如下图就是一张AP凭证 A (1100000000)。

 这是时候用FB08进行冲销,

他生成的冲销凭证B(11000000006)其实既是一张冲销凭证,同时也是一张清账凭证。看下面两图,既有冲销标记也有清账标记

 


所以如果你想吧B(110000006)凭证进行冲销,用FB08是不行的。所以聪明的你肯定能想到应该用FBRA进行冲销。操作如下图 

当你冲销之后A(110000000)凭证就正常(没有冲销标志)了。

另外一种情况,普通凭证是不能撤销冲销的。

对于普通凭证。例如普通凭证A 你用FB08冲销之后,产生的凭证B其实就是也是一张普通凭证。

这时候,可以用FB08 把这个普通凭证B 冲销之后。其实会生成一个C凭证。

C凭证就是一个冲销凭证了,原来的凭证A也还是冲销状态。

### 如何在SAP系统中撤销已完成的发票校验操作SAP 系统中,如果需要撤销已经完成的发票校验操作,通常可以通过特定事务码来实现这一功能。以下是关于此过程的相关说明: 对于物料凭证类型的发票校验,在执行完成后无法直接通过 MIGO 或 MBST 进行冲销[^2]。取而代之的是,可以利用 ML81N 来创建并处理退货流程或者调整状态为“退回”。具体而言,当使用 ML18N 显示服务表时,可以选择点击界面中的“撤销”按钮以触发相应的逆向逻辑。 然而需要注意的一点是,某些情况下即使尝试上述方法也可能遇到障碍——例如由于系统内部预设限制(如提到过的消息编号配置问题),可能导致即便增加了额外参数也无法正常工作的情况存在[^3]。因此建议如下两种替代方案之一作为解决办法: #### 替代方案一:使用 FB08 取消过账 FB08 是专门用于取消财务总账科目记账的事务代码。它能够帮助用户找到由原始发票产生的凭证,并生成一份新的反向凭证从而抵消前者的影响。不过请注意,这仅适用于那些已经在 FI (Finance)模块里被记录下来的交易项;而对于尚未传递至该层面上的数据,则需考虑其他途径加以修正。 ```plaintext 进入路径: SAP GUI -> Code Field Input 'FB08' 输入字段包括但不限于: - 凭证类型(Voucher Type) - 年度(Fiscal Year) - 凭证号码(Document Number) 确认无误后提交运行即可。 ``` #### 替代方案二:借助 ABAP 自定义开发程序 假如标准工具均未能满足需求的话,那么最后的办法就是求助于技术团队编写一段针对性强的小型应用程序来进行特殊场景下的数据清理作业了。这种做法虽然较为复杂耗时较长但也提供了最大的灵活性去应对各种棘手状况. 综上所述,SAP 用户应当依据实际情况灵活选用最合适的策略来妥善处置此类难题.[^1]
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