SAP中客户索赔发票无法过账到FI处理实例

今天遇到一笔客户索赔处理。在做完索赔订单后,用VF01开具发票时,出现下图提示,导致无法以过账到FI。

打开提示信息,得到相关说明如下:

检查索赔订单行项目中的科目分配下的获利能力段,发现订单号未空;此处就是帮助信息中提到的,需要输入一个真实科目分配;

由于该信息代入到发票。在VF02中,发现己做销售发票中的信息该字段无法更改。

所以,解决方法只能冲销发票,补充填写好索赔订单中的内部订单号之后,再次重新做发票。操作完成后,可以正常过账到FI。说明问题的原因和解决方法是正确的。

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