SAP中发票冻结原因及解除冻结操作实例

去年8月写过一篇学习笔记《SAP中发票冻结原因》。但尚未遇到处理过实际问题。昨天刚好遇到财务同事询问出现冻结付款的原因。于是将处理过程记录下来。

如上图,当做完供应商发票校验后,系统自动出现冻结付款标识;其中R代表是由发票校验动作导致的支付冻结;

 由于我是后操作,其问题凭证己经处理。通过上图己经找不到凭证。只好找其它尚未处理的凭证代替;如下图,系统会按相应的选择条件输出符合的凭证。在不同的冻结原因字段中会看到标识,代表是由于该原因导致的付款冻结。比如例子中是由于价格原因导致。

 

最后,通过图示中的取消原因(垃圾桶图标)可以在清单中单个解除冻结;通过小绿旗图标可以批量解除冻结;

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