SAP中注意区分采购合同中的订单单位和价格单位

在采购合同中,可以看到合同项目中有两个单位字段。其显示为OUn(order Unit)和OPU(Order price Unit),代表订单单位和订单价格单位;

下面笔者使坏的将两个单位的位置变动了一下。这就非常容易引起误解了。原合同是这样理解的:

价格单位:是每100毫米0.75欧元 订单单位:合同中目标数量:180万米

变成:

价格单位:是每100米0.75欧元 订单单位:合同中目标数量:180万毫米

当然,系统的业务处理上不会有任务问题。因为合同本身没有错。只是由于格式上的问题被人为的误解了。以上问题也是在实际工作中遇到的。提醒用户在工作中注意识别和避坑。

### SAP 委外订单退回操作流程 在SAP系统中处理委外订单退回的操作涉及多个模块间的协作,具体过程如下: #### 1. 创建退货申请 (Return Material Authorization, RMA) 当收到供应商发来的退货请求时,在SAP系统内启动RMA流程。此功能允许全面跟踪RMA流程及相关文档,有助于成本节约并提高客户服务体验[^1]。 ```sql -- 使用事务码 VA01 或 VL01N 创建销售订单作为退货单据的基础 ``` #### 2. 处理退货入库 对于已发货至外部加工方的产品,如果这些产品被退还,则需通过收货过账的方式将其重新录入公司仓库管理系统。此时应特别注意区分正常存货与待检验品之间的差异管理。 ```abap -- 利用MB1C 进行货物移动,指定原因代码以便于追踪 CALL TRANSACTION 'MB1C' WITH PARAMETERS... ``` #### 3. 更新生产计划与采购记录 针对因质量问题或其他因素导致无法继续使用的原材料或半成品,应及时调整相应的生产采购安排,防止资源浪费。这一步骤可能涉及到修改现有合同条款或是发起新的采购活动来补充短缺物资。 #### 4. 发票校验与财务结算 最后阶段是对整个交易周期内的费用进行清算。考虑到实际发生的物流运输费、检测评估费等额外支出,以及依据双方协议所确定的责任分摊机制,确保最终账目清晰明了。 ```abap -- 应用VF01 开具贷项通知单(Credit Memo),用于抵消原发票金额 CALL TRANSACTION 'VF01' ``` 值得注意的是,上述描述主要基于标准业务场景下的通用做法;不同企业可能会根据自己特定的需求定制化开发某些附加功能以满足个性化要求。
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