报销流程|By天放师兄

耗材报销流程(自行采购)

1.持发票到条件处(R117)进行验收

2.手机ARP拍照上传发票进行验真

3.ARP耗材入库(科研条件->耗材管理->验收入库),直到所级耗材管理员通过

4.ARP耗材报销单(综合财务->报销管理->我的报销->报销申请->耗材费报销单),报销明细中关联耗材入库单,直到部门负责人同意

5.准备纸质材料,打印耗材报销单+发票粘贴+入库单+领用单,上交财务

打车票报销流程

1.ARP拍票、修改信息、上传

2.生成打车费报销单,上传,直到部门负责人同意

3.准备纸质材料,打印打车费报销单,票据明细表;打车费报销单经手人签字,明细表签字,按照票据明细中顺序粘贴发票,将报销单、明细表、发票依次粘贴,上交财务

差旅报销流程

1.打印填写出差审批单(纸质),送至教学秘书处流转,直到流转回来(注意填表日期早于出差日期)#两份

2.填写差旅费报销单,上传,直到部门负责人同意

3.打印差旅费报销单,差旅费报销单经手人签字,将报销单、审批表、发票依次粘贴,上交财务

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